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提问人:网友lqlq2018 发布时间:2022-01-06
[多选题]

注册会计师可能不会利用内部审计的情形有()。

A.内部审计活动与注册会计师审计无关

B.内部审计活动与注册会计师审计有关,但注册会计师认为进一步评估内部审计不符合成本效益原则

C.内部审计活动与注册会计师审计有关,且符合成本效益原则

D.注册会计师对内部审计人员的专业胜任能力、客观性和工作质量存有疑虑

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匿名网友[143.***.***.68]选择了 D
1天前
匿名网友[197.***.***.154]选择了 D
1天前
匿名网友[231.***.***.165]选择了 D
1天前
匿名网友[182.***.***.209]选择了 B
1天前
匿名网友[200.***.***.232]选择了 D
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1天前
匿名网友[191.***.***.189]选择了 D
1天前
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1天前
匿名网友[224.***.***.195]选择了 A
1天前
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更多“注册会计师可能不会利用内部审计的情形有()。A、内部审计活动与注册会计师审计无关B、内部审计活”相关的问题
第1题
并非所有的情况注册会计师都会利用内部审计的工作,注册会计师可能认为内部审计对其实施的审计程序没有作用,不会利用内部审计的有()。

A.内部审计活动与注册会计师审计无关

B. 注册会计师对内部审计人员的专业胜任能力、客观性和工作质量存有疑虑

C. 内部审计活动与注册会计师审计有关,但注册会计师认为进一步评估内部审计不符合成本效益原则

D. 注册会计师未对内部审计的职能进行评估

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第2题
在下列情况中,注册会计师可能不会利用内部审计工作的有()。

A.内部审计活动与注册会计师审计无关

B.内部审计活动与注册会计师审计有关,注册会计师认为进一步评估内部审计不符合成本效益原则

C.注册会计师对内部审计人员的专业胜任能力、客观性和工作质量存有疑虑

D.在对内部审计评价后认为,虽然内部审计工作的目标和内容与审计相关,但对内部审计人员的专业胜任能力和客观性不满意

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第3题
在下列()情况下,注册会计师可能认为内部审计对其实施的审计程序没有作用,不会利用内部审计。

A.内部审计活动执行无效

B.注册会计师对内部审计人员的专业胜任能力、客观性和工作质量存有疑虑

C.内部审计活动与注册会计师审计无关

D.内部审计活动与注册会计师审计有关,但注册会计师认为进一步评估内部审计不符合成本效益原则

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第4题
在下列()情况下,注册会计师可能认为内部审计对其实施的审计程序没有作用,不会完全利用内部审计的工作。

A.内部审计活动与注册会计师审计无关

B.评估内部审计不符合成本效益原则

C.内部审计人员的专业胜任能力、客观性不足

D.内部审计的审计范围超出了财务报表审计

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第5题
内部审计工作的某些部分可能有助于注册会计师的工作,以下关于利用内部审计师的观点中不正确的是(

内部审计工作的某些部分可能有助于注册会计师的工作,以下关于利用内部审计师的观点中不正确的是()。

A.利用内部审计工作不能减轻注册会计师的责任

B.有效的内部审计通常有助于注册会计师修改审计程序的性质和时间,并缩小实施审计程序的范围,并完全取代注册会计师应当实施的审计程序

C.当内部审计活动与注册会计师审计无关时,注册会计师可能认为内部审计对其实施的审计程序没有作用,不会利用内部审计

D.注册会计师不应当完全依赖内部审计的工作

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第6题
以下关于注册会计师利用专家工作的说法中,不正确的是()。

A.专家一定指在会计或审计以外的某一领域具有专长的个人或组织

B.注册会计师对发表的审计意见独立承担责任,这种责任不会因为利用专家工作而减轻

C.专家的个人特征和组织管理特征都可能影响注册会计师对利用专家工作的评价

D.专家指的是事务所外部的专家,内部的员工不属于专家

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第7题
<2>、下列有关内部审计和注册会计师审计关系的说法中不正确的是()。

A.为支持所得出的结论,内部审计和注册会计师审计中的审计人员都需要获取充分、适当的审计证据,但内部审计不会采用函证和分析程序

B.注册会计师对发表的审计意见独立承担责任,这种责任并不因利用内部审计人员的工作而减轻

C.在对内部审计机构和人员保持独立性和客观性,及其工作评价后,注册会计师可能信赖内部审计工作

D.内部审计人员可以通过相关内部审计报告向注册会计师提供建议,并允许其接触相关内部审计报告

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第8题
注册会计师审计与企业内部审计既有联系又有区别。两者的联系主要有()。

A.都是现代审计体系的重要组成部分

B.有关注内部控制的健全性和有效性

C.注册会计师审计可能涉及对内部审计成果的利用

D.都承担着相同的审计职责

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第9题
在实施审计的过程中,注册会计师正在考虑是否可以利用内部审计人员的工作。因此需要确定内部审计人员的工作是否可能足以实现审计目的,此时注册会计师评价的内容有 ()。

A.内部审计的客观性

B.内部审计人员的专业胜任能力

C.内部审计人员在执行工作时是否可能保持应有的职业关注

D.内部审计人员和注册会计师之间是否可能进行有效的沟通

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第10题
下列情形中,注册会计师可能考虑选择较高的百分比(比如75%)来确定实际执行的重要性的有()。

A.被审计单位处于高风险行业

B. 被审计单位面临较低的业绩压力

C. 连续审计项目,以前年度审计调整较少

D. 以前期间的审计经验表明内部控制运行有效

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