为加强对内部账户的业务控制,授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核,复核的内容包括有()
A.《开立个人银行结算账户申请书》填写是否正确
B.批准的范围、权限、程序是否正确
C.手续及相关单证是否齐备
D.金额是否准确
E.支付方式是否妥当
A.《开立个人银行结算账户申请书》填写是否正确
B.批准的范围、权限、程序是否正确
C.手续及相关单证是否齐备
D.金额是否准确
E.支付方式是否妥当
A.《开立个人银行结算账户申请书》填写是否正确
B. 批准的范围、权限、程序是否正确
C. 手续及相关单证是否齐备
D. 金额是否准确
E. 支付方式是否妥当
A.经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法、有效的原始凭证或经主管审核后的自制凭证作账务处理
B. 各农合机构及其分支机构应严格执行内部账户资金业务的事前审批程序,按照所授权限范围进行审批,严禁越权等违规审批
C. 经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务
D. 授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核
E. 内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素
A.经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法、有效的原始凭证或经主管审核后的自制凭证作账务处理
B.各农合机构及其分支机构应严格执行内部账户资金业务的事前审批程序,按照所授权限范围进行审批,严禁越权等违规审批
C.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务
D.授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核
E.内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素
A.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务;对于审批人超越授权范围审批的业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级部门报告。
B.授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核,复核批准的范围、权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额是否准确,支付方式是否妥当等。
C.内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素;若发生内部账的记账错误,则按照错账业务处理办法要求及时予以更正。
D.内部账的倒退日冲账要求:冲账的授权必须依据有效凭证进行,没有有效凭证时允许凭空进行授权交易。
A. 经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务;对于审批人超越授权范围审批的业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级部门报告。
B. B.授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核,复核批准的范围、权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额是否准确,支付方式是否妥当等。
C. C.内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素;若发生内部账的记账错误,则按照错账业务处理办法要求及时予以更正。
D. D.内部账的倒退日冲账要求:冲账的授权必须依据有效凭证进行,没有有效凭证时允许凭空进行授权交易。
A.内部账户业务相关岗位及人员的设置情况。
B. 内部账户业务授权批准制度的执行情况。
C. 监督内部账户业务处理的真实性和合规性;内部账户业务使用凭证的真实、合法性。
D. 过渡性内部账户挂账情况及形成原因。
E. 内部账户对账及差错处理的情况。
A.内部账户业务相关岗位及人员的设置情况。
B.内部账户业务授权批准制度的执行情况。
C.监督内部账户业务处理的真实性和合规性;内部账户业务使用凭证的真实、合法性。
D.过渡性内部账户挂账情况及形成原因。
E.内部账户对账及差错处理的情况。
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