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提问人:网友longzifeng 发布时间:2022-01-06
[主观题]

下列关于内部控制评价原则的说法中,错误的是()。A.评价工作应当包括内部控制的设计与运行,涵

下列关于内部控制评价原则的说法中,错误的是()。

A.评价工作应当包括内部控制的设计与运行,涵盖企业及其所属单位的各种业务和事项

B.评价工作应当在全面评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域

C.评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况,如实反映内部控制设计与运行的有效性

D.评价工作应当适应企业的实际情况,根据环境的变化进行调整

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第1题
关于内部控制评价范围,下列说法错误的有()

A.运用重要性原则判断应当纳入评估范围的重要业务单位,应以企业整体合并层面的重要性水平为衡量标准

B.对于纳入内部控制评估范围的下属分子公司,其所有的业务流程都应当进行内部控制评估

C.纳入内部控制评估范围的业务流程应与内部控制应用指引所规定的业务流程保持一致

D.各年度内部控制评估的范围应保持一致,如果评估范围出现变化,应经过公司董事会或授权机构的审批

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第2题
下列关于内部控制的原则说法不正确的是()。A.独立原则是指内部控制的监督、评价部门要独

下列关于内部控制的原则说法不正确的是()。

A.独立原则是指内部控制的监督、评价部门要独立于董事会、监事会和高级管理层

B.经济原则是指内部控制要与商业银行的经营规模、业务范围和风险特点相适应,以合理的成本实现内部控制的目标

C.全面原则要求内部控制任何决策或操作均应当有案可查

D.审慎原则要求商业银行的经营管理均要体现“内控优先”的要求

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第3题
下列关于内部审计的说法中,错误的是()。

A.内部审计的目标是帮助企业实现目标

B.内部审计的核心是强调内部审计的增值作用

C.内部审计的重心从事前风险管理和过程控制转向事后评价控制

D.内部审计的职能是确认和咨询

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第4题
关于小企业内部控制报告,下列说法错误的是()。
A、内部控制报告应按年编制

B、内部控制报告至少应当包括内部控制评价的范围、内部控制中存在的问题、整改措施、整改责任人、整改时间表及上一年度发现问题的整改落实情况等内容

C、内部控制报告应提交小企业主要负责人审阅

D、内部控制报告应根据相应的会计账簿数据编制

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第5题
下列关于内部控制评价的说法中,错误的是()。A.评价工作应当包括内部控制的设计与运行,涵盖企业
及其所属单位的各种业务和事项B.评价工作应当在全面评价的基础上,关注重要业务单位,重大业务事项和高风险领域C.评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况,如实反映内部控制设计与运行的有效性D.评价工作应当适应企业的实际情况,根据环境的变化进行调整

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第6题
下列选项中关于银行内部控制的说法错误的是()。

A.内控制度建设须符合全面、审慎、有效、独立的原则

B.网点副职及有关人员负责相关业务内控工作的落实

C.内部控制是一种静态过程和机制

D.网点内部控制机制应落实权限管理、人员履职、岗位互控以及监督检查等制度

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第7题
下列关于内部控制原则的说法中,错误的是()。

A.对那些只在局部发挥作用、影响特定范围的一般控制点,也要花费大量的人力、物力进行严格控制

B.相互制约原则必须考虑横向控制和纵向控制两方面的制约关系

C.岗位职责主要解决的是不相容职务的分离

D.内部控制的有效性是指内部控制必须讲求效率和效果,所有的控制制度必须得到贯彻执行

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第8题
关于商业银行内部控制的主要原则,下列说法正确的是()。A.商业银行的经营管理应当体现"效益优先、

关于商业银行内部控制的主要原则,下列说法正确的是()。

A.商业银行的经营管理应当体现"效益优先、内控辅之"的要求

B.内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系

C.内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节.并由全体人员参与

D.内部控制须有高度的权威性.除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受内部控制的权力

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第9题
下列关于内部控制基础性评价说法不正确的是()。

A.内部控制基础性评价,是指单位在开展内部控制建设之前,或在内部控制建设的初期阶段,对单位内部控制基础情况进行的“摸底”评价

B.明确基本要求和重点内容属于内部控制基础性评价的工作目标

C.以评促建属于内部控制基础性评价的基本原则

D.内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级,确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖,体现了内部控制基础性评价的全面性原则

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第10题
下列关于了解内部控制与控制测试的说法中,错误的是()。

A.注册会计师可以考虑在评价控制设计和获取其得到执行的审计证据的同时测试控制运行有效性

B.了解内部控制包括评价控制的设计和确定控制是否有效运行

C.在了解内部控制是否得到执行时,注册会计师只需抽取少量的交易进行检查或观察某几个时点

D.如果被审计单位在所审计期间内的不同时期使用了不同的控制,注册会计师应当考虑不同时期控制运行的有效性

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