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提问人:网友90000002 发布时间:2023-05-02
对被审计单位正在进行违反公司制度的业务活动和财务活动的行为,经审计负责人同意后,审计部有权做出临时制止的决定,并及时上报董事长()
[判断题]

对被审计单位正在进行违反公司制度的业务活动和财务活动的行为,经审计负责人同意后,审计部有权做出临时制止的决定,并及时上报董事长()

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第1题
审计机关对被审计单位正在进行的违反国家规定的财政收支、财务收支行为,有权予以制止;制止无效的,经县级以上人民政府审计机关负责人批准,通知财政部门和有关主管部门暂停拨付与违反国家规定的财政收支、财务收支行为直接有关的款项,已经拨付的,全部追回。()
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第2题
ABC会计师事务所承办了N公司2005年度会计报表审计业务。审计过程中注意到N公司存在违反法规行为,
请代注册会计师做出正确的专业判断。被审计单位违反法规行为对注册会计师审计报告意见类型的影响?

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第3题
2006年8月,国家审计署对29个省(自治区、直辖市)、5个计划单列市的企业职工基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金和失业保险基金进行了审计,发现的违规问题金额高达人民币数十亿元。针对存在的违规问题,国家审计署可以采取的措施有:()。

A.对违规单位采取罚款的处罚

B.冻结违规单位在金融机构的账户

C.对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予行政处分

D.制止被审计单位正在进行的违反国家规定的财政收支、财务收支行为

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第4题
根据《中华人民共和国审计法》,下列选项中,属于审计机关权限的有()

A.追究相关人员刑事责任

B.提请有关机关予以协助

C.要求被审计单位提供在金融机构开立账户的情况

D.制止被审计单位正在进行的违反国家规定的财政收支行为

E.检查被审计单位运用电子计算机管理财务收支电子数据系统

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第5题
下列()属于经审会开展审计监督的权限。

A.有权审计涉及的相关事项,向被审计单位和有关人员进行调查并取得相关文件、资料和证明材料

B.有权对可能被转移.隐匿.篡改.毁弃的会计报表、会计账簿、会计凭证以及其他与财务收支相关的资料,采取暂时封存的措施

C.有权对正在进行的违反财经法律法规的行为予以制止,在职权范围内作出审计决定

D.有权对审计结果以适当方式进行通报

E.对审计中发现的重大违法违规、重大资产损失等问题,有权向同级工会委员会和上一级经审会报告

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第6题
X公司的财务人员刘某采取收到销售款项后不入账的手段,贪污大额款项后潜逃,对公司造成了重大的损失。X公司以甲会计师事务所派遣的审计人员并未对其应收账款业务实施全面审计为理由,要求甲会计师事务所赔偿损失。甲会计师事务所的抗辩理由如下,其中正确的是()。

A.X公司由收款人员登记应收账款明细账,不相容职务严重混岗,严重违反了财政部颁布的内部会计控制规范,应负会计责任

B.本所对应收账款项目实施的是在测试内部控制制度基础上的抽样审计,这种审计存在一定审计风险,并不能保证查明贵公司的所有错误

C.本所审计人员已向相关客户发函询证,但贵公司财务人员为达到贪污款项的目的,早已与客户内部人员串通舞弊,致使函证失效,贵公司应负主要责任

D.建立健全内部控制是贵公司的会计责任。本所在发现贵公司应收账款内部控制重大缺陷后虽未告知被审计单位管理当局,但这并不违反独立审计准则的规定

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第7题
下列行为中,超出国家审计机关权限的是:A.要求被审计单位提供财务报表 B.要求被审计单位提供社

下列行为中,超出国家审计机关权限的是:

A.要求被审计单位提供财务报表

B.要求被审计单位提供社会审计组织出具的审计报告

C.制止被审计单位正在进行的违反国家规定的财务收支行为

D.废止被审计单位主管部门制定的与国家法律相抵触的财政财务收支规定

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第8题
下列各项中,超出审计机关权限的是:A.要求被审计单位提供财务报表B.要求被审计单位提供在金融机构

下列各项中,超出审计机关权限的是:

A.要求被审计单位提供财务报表

B.要求被审计单位提供在金融机构开立账户的情况

C.制止被审计单位正在进行的违反国家规定的财务收支行为

D.废止被审计单位主管部门制定的与国家法律相抵触的财政财务收支规定

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第9题
以下关于会计师事务所质量控制表述正确的是()。

A、由于被审计单位管理层主要的领导换人了,而且进行了业务重组,事务所认为应该重新进行业务评估,并和管理层重新商定是否继续签订业务约定书。

B、项目负责人甲对长江公司连续审计多年,并且一直担任签字注册会计师,并且和该公司的管理层关系密切,经常应邀对该公司的内控进行改进,培训。事务所认为现在只有他对长江公司最了解,所以今年又让他作为项目负责人。

C、对于连续审计业务,由于以前事务所对被审计单位已经很了解了,所以可以不用再进行业务环境的了解,直接签订连续审计业务约定书。

D、事务所应该定期委派具体的项目负责人作为质量控制制度的监控人员,对该业务进行检查。

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第10题
在审计工作中,以下哪些属于审计机关的职权?

A.要求被审计单位按照规定报送预算或者财务收支计划、社会审计机构出具的审计报告

B.审计机关进行审计时,有权检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表

C.审计机关发现被审计单位正在进行的违反国家规定的财政收支,财务收支行为,有权扣押财政部门和有关主管部门拨付的款项

D.审计机关认为被审计单位所执行的上级主管部门有关财政收支、财务收支的规定与法律、行政法规相抵触的,应当于以纠正

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第11题
对被审计单位所有者权益审计时,审计师应关注的重要内部控制制度有()。

A.公司发行股本、股息宣布等业务的适当批准

B.正确记账和现金、股票处理职责的适当分工

C.股本的正确估价和正确反映

D.独立的股票登记代理人和股票过户代理人

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