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提问人:网友lgdrjsk123 发布时间:2022-01-06
[主观题]

要为公司正在执行的保险政策制定详细的时间表,以下哪项最有可能成为相关信息的来源? A.在现金支

要为公司正在执行的保险政策制定详细的时间表,以下哪项最有可能成为相关信息的来源?

A.在现金支付日记账中发现的原始日记账分录以及经银行处理的作为辅助票据的各类支票

B.管辖保险范围的政策与程序

C.当前财政年度的保险预算,以及预付保险账户的期初余额

D.包括各种保险商保单的档案

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更多“要为公司正在执行的保险政策制定详细的时间表,以下哪项最有可能成为相关信息的来源? A.在现金支”相关的问题
第1题

管理层要求内部审计活动对某主要分部的电话营销情况开展审计,并要求其对提高该经营管理控制问题提出相应的程序与政策上的建议。审计师应当

A.不接受该业务,因为建议控制措施将有损于未来对该分部进行审计的客观性

B.不接受该业务,因为审计部门精通的是会计控制,而非市场营销控制

C.接受该业务,但是需要向管理层指出提供控制方面的建议将有损于客观性,将来在市场营销领域的业务也会受损

D.接受该业务,因为没有损害客观性

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第2题
????以下哪项内容是有效风险降低策略的组成内容??A.内...

以下哪项内容是有效风险降低策略的组成内容

A.内部承担所有与风险有关的成本

B.提请公司有关方面注意应对风险分析结果

C.将与风险有关的成本转嫁给第三方

D.不惜一切代价,消除公司所有风险

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第3题

某公司的专业销售人员可能在滥用手机,导致公司电话费增幅惊人。以下哪项控制措施最不可能制止这种滥用现象

A.要求专业销售人员自己先支付每月的手机费,然后通过费用报告程序申请报销与业务有关的手机费

B.要求销售管理人员在支付手机费之前先对每月电话账单进行审批,解释实际手机费与预算的差额,并对本月增加的手机费金额进行解释

C.定期为管理层编制报告,说明每名专业销售人员所打电话的种类、通话时间和通话次数,并附上相关的合计和比较数字

D.要求支付手机费必须经过公司电信部门经理授权

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第4题

某公司使用局域网(LAN)将总部与4个地区销售处相连。包括审批在内的销售信息、其他客户信息、价格以及会计信息等都在总部保存,另外总部还负责储存存货和运输。每个地区销售处的计算机都与总部的相联,各销售处之间的信息也要经过总部的计算机进行传递,这种传递方式考虑到了对运输、开票以及账户情况的适时证实。该公司担心其信息的准确性和敏感性,因此实施控制以保护各销售处使用的数据库。(1)数据是根据树状结构建立的模型,每种记录类型都对应着若干低层次的独立记录,这种关系是一对多,而不是多对多,当用户进入系统后,系统要向用户提出一系列的问题。(2)这些问题包括用户的姓名及其母亲的生日,总部计算机中保存了一个(3)用户姓名和该用户能接触哪些文档/程序以及可以对这些文档/程序进行操作的矩阵。最近新增加的系统控制包括一个关闭(lock-out)程序。这一程序(4)当某记录正在被某特定销售处使用时,就对其他销售处关闭该记录。这一控制保证在销售处处理业务时,每笔交易都有最新的最准确的信息可以利用。上述局域网(LAN)属于哪种LAN类型

A.星型(Star)

B.环型(Ring)

C.层级型(Hierarchical)

D.完全相互联合(Fully Interconnected)

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第5题
控制被描述为包含6个要素的封闭系统。以下哪项是6项控制要素之一

A.制定业绩标准

B.适当地可得到的数据文件

C.内部审计活动章程的批准

D.独立的内部审计活动的建立

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第6题
根据《专业实务框架》,绩效审计的最终审计报告中应排除以下哪项内容

A.内部审计师不偏不倚的结论

B.及时相关的信息

C.建议和结论

D.与非法行为有关的信息

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第7题
某公司开发了大型数据库,对雇员、雇员福利、薪水扣减、工作分类和某他类似信息进行追踪。内部审计师在审查退休福利计划后确定,过去10年中,退休金和医疗福利已变化多次。该内部审计师希望确定,他是否有理由开展进一步的审计调查。对此,最恰当的审计程序是开展以下哪项工作

A.根据雇员退休时正实行的退休金计划进行分层,按人头审查退休金和医疗费的合理性

B.应用通用审计软件选取货币单位退休金样本,并确定公司是否向每名退休雇员正确支付了退休金

C.应用通用审计软件选取退休金属性抽样样本,并开展详细测试,以确定每名被选人士是否都获得了恰当的福利

D.审查过去10年总体退休费用的趋势。如果退休费用增加,则说明需要进一步开展调查

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第8题
某公司决定留用某家外部审计师事务所,针对此决定,审计执行主管(CAE)应该

A.评估外部审计师的业绩,然后在认为其达到质量和成本标准后留用该外部审计事务所

B.促进恰当评估过程的开发,从而为审计委员会提供协助

C.与公司财务总监一起评估外部审计师的业绩,然后一起做出决定

D.不要参与该决定过程,因为这么做有损审计执行主管的客观性

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第9题
???计算机程序库应如何保证安全A.安装程序访问的记录...

计算机程序库应如何保证安全

A.安装程序访问的记录系统

B.监督对程序库介质的实物访问

C.限制实物和逻辑访问

D.拒绝通过终端的远程访问

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