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提问人:网友anonymity 发布时间:2022-01-07
[单选题]

将导致使用或处置资产、清偿负债的未来期间内减少应纳税所得额时,由此产生递延所得税资产的暂时性差异是( )。

A.永久性差异

B.实质性差异

C.应纳税暂时性差异

D.可抵扣暂时性差异

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匿名网友[47.***.***.40]选择了 B
1天前
匿名网友[13.***.***.117]选择了 D
1天前
匿名网友[173.***.***.235]选择了 C
1天前
匿名网友[237.***.***.232]选择了 D
1天前
匿名网友[1.***.***.155]选择了 C
1天前
匿名网友[220.***.***.185]选择了 A
1天前
匿名网友[64.***.***.108]选择了 A
1天前
匿名网友[222.***.***.46]选择了 D
1天前
匿名网友[201.***.***.220]选择了 C
1天前
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第1题
在确定未来收回资产或清偿负债期间的应纳税所得额时,将导致产生应税金额暂时性差异的是(  )。

A.永久性差异  B.实质性差异

C.应纳税暂时性差异  D.可抵扣暂时性差异

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第2题
下列提法中正确的是(  )。

A.应纳税暂时性差异,是指在确定未来收回资产或清偿负债期间的应纳税所得额时,将导致产生可抵扣金额的暂时性差异

B.在应付税款法下,无论企业采用哪种会计政策,对计入本期的所得税费用都不会产生影响

C.应付税款法和资产负债表债务法分别用来处理永久性差额和暂时性差额

D.递延所得税资产和递延所得税负债应当分别作为流动资产和流动负债在资产负债表中列示

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第3题
下列有关暂时性差异中,正确的表述有(  )。

A.暂时性差异是指资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额

B.未作为资产、负债确认的项目,该计税基础与其账面价值之间的差额为0

C.按照暂时性差异对未来期间应税金额的影响,分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异

D.应纳税暂时性差异是指在确定未来收回资产或清偿负债期间的应纳税所得额时,将导致产生应税金额的暂时性差异

E.可抵扣暂时性差异是指在确定未来收回资产或清偿负债期间的应纳税所得额时,将导致产生可抵扣金额的暂时性差异

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第4题
下列说法正确的有(  )。

A.暂时性差异是资产负债表债务法下的基本概念

B.由于财务会计和税法的目的不同,因此往往对相同的资产和负债项目采取不同的计量属性、会计政策、会计估计,导致资产、负债项目的账面价值和计税基础产生差异,这些差异随着时间的推移会逐渐消除,即为暂时性差异

C.应纳税暂时性差异,是指在确定未来回收资产或清偿债务期间的应纳税所得额时,将导致产生应税金额的暂时性差异,该差异会增加未来期间的应纳税所得额

D.可抵扣暂时性差异,是指在确定未来回收资产或清偿债务期间的应纳税所得额时,将导致产生可抵扣金额的暂时性差异,该差异会减少未来期间的应纳税所得额

E.在应纳税暂时性差异产生当期,应该确认相关的递延所得税负债

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第5题
当一项资产的账面价值大于计税基础,下列说法中正确的是( )。

A、未来将增加应交所得税

B、未来将减少应交所得税

C、增加当期所得税费用

D、增加递延所得税费用

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第6题
下列说法正确的有(  )。

A.所有者权益的账面价值与其计税基础之间形成暂时性差异

B.购入交易性金融资产后,公允价值持续增加,将形成可抵扣暂时性差异

C.在企业合并日,对于企业合并形成的暂时性差异,在确认递延所得税资产或负债的同时,应调整商誉

D.企业不应当对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现

E.可抵扣暂时性差异,是指在确定未来收回资产或清偿负债期间的应纳税所得额时,将导致产生可抵扣金额的暂时性差异

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第7题
在企业收回资产账面价值的过程中,计算应纳税所得额时按照税法规定可以自应税经济利益中抵扣的金额,称为(  )。

A.资产的计税基础  B.资产的账面价值

C.负债的计税基础  D.负债的账面价值

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第8题
预提所得税的扣缴义务人代扣所得税时,应(  )。

A.借:利润分配(等有关账户)

贷:应交税费——应交所得税

B.借:其他应付款(等有关账户)

贷:应交税费——应交所得税

C.借:银行存款

贷:应交税费——应交所得税

D.借:应交税费——应交所得税

贷:银行存款

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第9题
按照暂时性差异对纳税的影响,暂时性差异可以分为______差异和______差异。
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第10题
资产的计税基础是指企业收回该项资产的______过程中,计算应纳税所得额时按照税法规定可以自______中抵扣的金额,即未来不需要缴税的资产价值。
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