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提问人:网友aaaluo 发布时间:2022-01-07
[多选题]

关于同一企业的内部控制审计和财务报表审计的审计意见之间的关系,下列说法正确的有()

A.如果注册会计师对企业的财务报表审计出具了否定意见的财务报表审计报告,对于该企业的内部控制审计,通常应当出具否定意见的内部控制审计报告

B.如果注册会计师对企业的内部控制审计出具了否定意见的内部控制审计报告,对于该企业的财务报表审计,应当出具否定意见的财务报表审计报告

C.如果注册会计师对企业的财务报表审计出具了否定意见的财务报表审计报告,对于该企业的内部控制审计,应当出具无法表示意见的内部控制审计报告

D.如果注册会计师对企业的内部控制审计出具了否定意见的内部控制审计报告,对于该企业的财务报表审计,可能出具无保留意见的财务报表审计报告

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在计划审计工作时,注册会计师应当评价下列()事项对内部控制、财务报表以及审计工作的影响。

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预算执行过程中不属于财务部门的工作职责的是( )。

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下列各项中,不属于会计档案的是( )。

A.现金日记账

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下列不属于合同后续管理可能存在的风险点的是()。

A、合同未履行

B、合同丢失

C、合同泄密

D、合同被滥用

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