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提问人:网友aaaluo 发布时间:2022-01-07
[单选题]

在判断注册会计师是否按照审计准则的规定执行工作以应对舞弊风险时,下列各项中,不需要考虑的是()。

A.注册会计师在审计过程中是否保持了职业怀疑

B.注册会计师是否识别出舞弊导致的财务报表重大错报

C.注册会计师是否根据审计证据评价结果出具了恰当的审计报告

D.注册会计师是否根据具体情况实施了审计程序,并获取了充分、适当的审计证据

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第1题
审计准则要求注册会计师取得管理层声明的目的是使注册会计师确认确认管理层的书面陈述和确认管理层声明的持续适当性。
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第2题
下列有关舞弊和法律法规的相关表述中不正确的是()。

A. 注册会计师没有责任防止被审计单位违反法律法规行为

B. 注册会计师有责任对财务报表是否存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证

C. 针对违反非直接影响财务报表的法律法规的行为,注册会计师的责任仅限于实施询问、检查等特定的审计程序

D. 即使注册会计师按照审计准则的规定恰当地计划和执行审计工作也不能保证发现财务报表中所有重大错报

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第3题
关于注册会计师执行审计工作的前提,以下理解中,恰当的有()。

A. 如果管理层、治理层不认可其对财务报表相关的责任,注册会计师不能承接该公司财务报表审计业务委托

B. 如果管理层、治理层不认可其对财务报表相关的责任,注册会计师执行该公司财务报表审计业务的前提不存在

C. 存在管理层、治理层认可并理解其与财务报表相关的责任这一前提是注册会计师按照审计准则的规定执行审计工作的基础

D. 管理层、治理层认可并理解其与财务报表相关的责任,是注册会计师执行审计工作的前提

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第4题
在制定总体审计策略的阶段,注册会计师应当做的工作有()

A. 测试被审计单位内部控制活动的有效性

B. 评价被审计单位会计估计的合理性

C. 与被审计单位管理层讨论实施审计程序的时间

D. 编制拟审计的财务信息所依据的财务报告编制基础

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第5题
在初步计划审计工作时,注册会计师就应当确定在被审计单位财务报表中可能存在重大错报风险的重大账户及其相关认定。
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第6题
注册会计师应当及时编制审计工作底稿,其主要目的体现在()

A. 提供充分、适当的记录作为审计报告的基础

B. 提高审计工作效率

C. 保证审计结论进行有效复核

D. 提供证据证明注册会计师按照中国注册会计师审计准则的规定进行了审计工作

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第7题
如果确定专家的工作不足以实现审计目的,注册会计师应当采取的措施包括()。

A. 就专家拟执行的进一步工作的性质和范围,与专家达成一致意见

B. 根据具体情况,实施追加的审计程序

C. 发表非无保留意见

D. 解除业务约定

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第8题

  下列有关审计证据的说法中,错误的是

A、审计证据包括会计师事务所接受与保持客户或业务时实施质量控制程序获取的信息

B、审计证据包括从公开渠道获取的与管理层认定相矛盾的信息

C、审计证据包括被审计单位聘请的专家编制的信息

D、信息的缺乏本身不构成审计证据

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第9题
会计师事务所接受委托对被审计单位进行审计所形成的审计工作底稿,其所有权应归属于( )。A.会计师
会计师事务所接受委托对被审计单位进行审计所形成的审计工作底稿,其所有权应归属于( )。

A.会计师事务所

B.被审计单位

C.进行审计的注册会计师

D.委托单位

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