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提问人:网友ld328740754 发布时间:2022-01-06
[主观题]

管理层要求内部审计活动对某主要分部的电话营销情况开展审计,并要求其对提高该经营管理控制问题

提出相应的程序与政策上的建议。审计师应当

A.不接受该业务,因为建议控制措施将有损于未来对该分部进行审计的客观性;

B.接受该业务,但是需要向管理层指出提供控制方面的建议将有损于客观性,将来在市场营销领域的业务也会受损;

C.不接受该业务,因为审计部门精通的是会计控制,而非市场营销控制;

D.接受该业务,因为没有损害客观性。

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第1题
‍‍ 管理层要求内部审计活动对某主要分部的电话营销情况开展审计,并要求其对提高该经营管理控制问题提出相应的程序与政策上的建议。审计师应当‍‍

A.不接受该业务,因为建议控制措施将有损于未来对该分部进行审计的客观性

B.不接受该业务,因为审计部门精通的是会计控制,而非市场营销控制

C.接受该业务,但是需要向管理层指出提供控制方面的建议将有损于客观性,将来在市场营销领域的业务也会受损

D.接受该业务,因为没有损害客观性

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第2题
管理层要求内部审计活动对某主要分部的电话营销情况开展审计,并要求其对提高该经营管理控制问题
提出相应的程序与政策上的建议。审计师应当

A.不接受该业务,因为建议控制措施将有损于未来对该分部进行审计的客观性;

B.接受该业务,但是需要向管理层指出提供控制方面的建议将有损于客观性,将来在市场营销领域的业务也会受损;

C.不接受该业务,因为审计部门精通的是会计控制,而非市场营销控制;

D.接受该业务,因为没有损害客观性。

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第3题
在资金运营的保证审计业务中,要求内部审计师应考虑如下因素,除了A.审计委员会要求保证字迹运

在资金运营的保证审计业务中,要求内部审计师应考虑如下因素,除了

A.审计委员会要求保证字迹运营部门遵守一项有关金融工具使用发面的新政策。

B.资金运营部门的管理层还没有制订任何风险管理政策。

C.由于近期出售某分部,资金运营部门所管理的现金和可能出售的有价证券增加了350%。

D.外部审计师指出在获取账户函证方面存在一些困难。

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第4题
在对资金运营的保证审计业务中,要求内部审计师应考虑如下因至少,除了A.审计委员会要求保证资金运

在对资金运营的保证审计业务中,要求内部审计师应考虑如下因至少,除了

A.审计委员会要求保证资金运营部门遵守一项有关金融工具使用方面的新政策。

B.资金运营部门的管理层还没有制订任何风险管理政策。

C.由于近期出售某分部,资金运营部门所管理的现金和可出售的有价证券增加了350%。

D.外部审计师指出在获取账户函证方面存在一些困难。

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第5题
在执行1311号审计准则,实施审计程序了解管理层确定分部信息使用的方法,以及这些方法是否可能导致对分部信息按照适用的财务报告编制基础的要求予以披露时,注册会计师可能考虑的相关事项的例子包括()。

A.各分部之间的销售、转移和收费以及内部金额的抵消

B.与预算和其他预期结果的比较,如营业利润占销售额的百分比

C.各分部之间资产和成本的分配

D.与以前期间的一致性以及对不一致事项披露的充分性

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第6题
在审计过程中,审计师的初步结论是:某主要分部不适当地将研究与开发费用予以资本化。由于该审
计项目仍未结束,因而审计师既未对该问题作书面记录也未确定其是否真正属于审计问题。但审计师获知首席审计执行官曾收到来自公司总裁的文件,内容如下:“b分部的主计长向我汇报了你们已经发现研究与开发费使用存在问题一事。我们认识到了这个问题。在没有我的通知前,你应当停止一切有关此问题的进一步调查活动。按照内审保密性原则,我同时要求你们在该问题上对外部审计师保持缄默。”以下哪项陈述将是首席审计执行官针对该审计问题采取的适当措施?

A.立即向内部审计协会报告该文件并寻求道德方面的解释与指南;

B.告知公司总裁审计范围的局限性,有必要报告给董事会;

C.继续调查该领域,直至确定了所有的事实,并且在工作底稿中均作相应记载;

D.立即提醒外部审计师注意该问题,以免受到帮助与唆使组织犯罪的罪名指控。

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第7题
某项活动是否属于管理层职责取决于具体情况,并要求运用判断。下列活动通常不被视为管理层职责的有()。

A.对交易进行授权

B. 向管理层提供意见和建议,以协助管理层履行职责

C. 跟踪法定申报资料规定的提交日期,并告知审计客户这些日期

D. 负责设计、实施和维护内部控制

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第8题
某销售部门一直在为刺激对新产品的需求而赠送昂贵的物品。这种促销活动似乎是成功的,但是管理层相
信成本可能太高,并要求内部审计部门进行检查。在确定该促销活动的有效性方面,以下哪一项程序的有用性最差?

A.将促销期间的销售收入与未进行促销的类似期间的销售收入进行比较。

B.将促销期间和促销前的单位成本进行比较。

C.对销售部门用于确定促销是否成功的基准进行检查。

D.对促销期间的边际收入和边际成本进行分析,并与促销前进行比较。

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第9题
内部控制和风险管理是出色的公司治理极为重要的组成部分,下列有关说法中正确的是()。

A.内部控制是由企业管理层实施的,旨在实现控制目标的过程

B.有效的公司治理制度要求人员比过程更重要

C.COSO对内部控制系统的五大要素进行了认定,包括控制环境、风险评估、会计制度、控制活动以及检查

D.审计委员会属于管理层

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第10题
注册会计师对被审计单位整体层面的控制活动进行的了解和评估,主要是针对被审计单位的一般控制活动,在了解和评估一般控制活动时考虑的主要因素可能包括()。

A.是否建立了适当的保护措施,以防止未经授权接触文件、记录和资产

B.会计系统中的数据是否与实物资产定期核对

C.管理层是否采纳内部审计人员和注册会计师有关内部控制的建议

D.被审计单位的主要经营活动是否都有必要的控制政策和程序

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