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提问人:网友anonymity 发布时间:2022-01-06
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管理当局建立内部控制时还需注意,控制程序不应对______和______带来不利影响。

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第1题
下列关于内部控制的一般考虑中不正确的是()。A.建立、修正和维护公司的各项控制,并监督控制和程

下列关于内部控制的一般考虑中不正确的是()。

A.建立、修正和维护公司的各项控制,并监督控制和程序得到持续有效地执行,其责任不在注册会计师

B.公司管理当局应在综合考虑控制的成本效益的基础上,建立能为会计报表的公允表达提供合理保证的内部控制

C.管理当局建立内部控制时应当注意,控制程序不应对工作效率或获利能力有不利影响

D.公司建立的内部控制存在一些固有限制,因此,会计报表审计总存在一定的固有风险

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第2题
现代审计是以内部控制测试为基础的审计.审计人员在审计中之所以重视与信赖内部控制,最主要的原因是()

A.建立健全内部控制不是注册会计师的责任,而是管理当局的责任

B.控制程序可能对被审计单位的工作效率和获利能力产生影响

C.内部控制良好时,注册会计师可能评估其控制风险较低而减少实质性测试

D.内部控制可能因执行人员滥用职权或内外串通而失效

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第3题
下列关于“内部控制鉴证的条件”叙述不正确的是()。

A.委托单位管理当局必须承担建立内部控制并保证有效性的责任

B.管理当局一定要根据权威机构指定的内部控制评价标准(依据中注协和财政部等部门出台的相关评价标准)对内部控制有效性作出评价(注意:评价标准要统一)

C.客观上存在或可以搜集到管理当局的评价证据或管理当局对其内部控制的认定不需要用一定的证据加以验证

D.企业管理当局依据控制标准的基础上提供书面声明。声明主要是对设计标准、执行情况、执行有效性等方面提供书面证明

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第4题
现代审计是以内部控制测试为基础的审计。注册会计师在审计中之所以重视与信赖内部控制,最主要的原
因是()。

A.建立健全内部控制不是注册会计师的责任,而是管理当局的责任

B.控制程序可能对被审计单位的工作效率和获利能力产生影响

C.内部控制良好时,注册会计师可能评估其控制风险较低而减少实质性测试

D.内部控制可能因执行人员滥用职权或内外串通而失效

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第5题
注册会计师在会计报表中充分了解控制程序的目的是为了( )。

A.合理制定具体审计计划

B.识别和理解被审计单位交易、事项的主要类别及其发生过程和会计处理过程

C.评价被审计单位管理当局对内部控制及其重要性的态度、认识和措施

D.评价相关内部控制设计是否合理,运用是否有效

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第6题
ABC会计师事务所承办了X股份有限公司2005年度会计报表审计业务。针对X股份有限公司以下事项,请代注册会计师做出正确的专业判断。为合理保证公司目标的实现,被审计单位管理当局建立交易授权、职责划分、凭证与记录控制等控制程序,其与管理当局()会计报表认定密切相关。

A.存在或发生

B.完整性

C.权利和义务

D.估价或分摊

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第7题
注册会计师在会计报表审计中充分了解控制程序的目的,是为了()。

A.合理制定具体审计计划

B.识别和理解被审计单位交易.事项的主要类别及其发生过程和会计处理过程

C.评价被审计单位管理当局对内部控制及其重要性的态度.认识和措施

D.评价相关内部控制的设计是否合理,运行是否有效

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第8题
注册会计师在评价控制风险时应该注意()。

A.以通过了解内部控制和执行控制测试所获得的证据为依据

B.充分运用审计判断

C.充分尊重被审计单位管理当局的意见

D.注意到内部控制三个要素对某特定会计报表认定的相互影响

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第9题
注册会计师在会计报表审计中充分了解控制程序的目的,是为了()。A.合理制定具体审计计划B.识别和

注册会计师在会计报表审计中充分了解控制程序的目的,是为了()。

A.合理制定具体审计计划

B.识别和理解被审计单位交易、事项的主要类别及其发生过程和会诗处理过程

C.评价被审计单位管理当局对内部控制及其重要性的态度、认识和措施

D.评价相关内部控制的设计是否合理,运行是否有效

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第10题
会计师事务所关于业务承接的质量控制程序中最有可能包括的()。

A.询问管理当局前任注册会计师和被审计单位之间的分歧是否得到圆满的解决

B.考虑是否可以获得充分的、适当的审计证据,以便为发表意见提供合理的依据

C.向被审计单位的银行和律师等第三方询问,有关被审计单位及其管理当局的信息

D.考虑内部控制结构是否有效,足以减少所要求的实质性测试的范围

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