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提问人:网友anonymity 发布时间:2022-01-06
[多选题]

出现下列情况之一时,注册会计师可不进行符合性测试:( )。

A.内控不存在

B.内控虽存在但未有效运行

C.测试本身工作量大于进行测试所减少实质性测试工作量

D.测试本身工作量小于进行测试所减少实质性测试工作量

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匿名网友[99.***.***.199]选择了 D
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“出现下列情况之一时,注册会计师可不进行符合性测试:()。 A.内控不存在 B.内控虽存在但未有效运行 C.测”相关的问题
第1题
出现下列()情况,注册会计师可不进行控制测试而直接实施实质性程序

A.相关的内部控制不存在

B.相关的内部控制制度未有效执行

C.控制测试的工作量可能大于进行控制测试所减少的实质性程序的工作量

D.控制测试的工作量可能小于进行控制测试所减少的实质性程序的工作量

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第2题
出现()情况,注册会计师可不进行控制测试而直接实施实质性测试程序。

A.相关的内部控制不存在

B.相关的内部控制制度未有效执行

C.内部控制测试的工作量可能大于进行内部控制测试所减少的实质性测试的工作量

D.内部控制测试的工作量可能小于进行内部控制测试所减少的实质性测试的工作量

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第3题
按《独立审计实物公告第1号——验资》规定,注册会计师遇到下列情况之一时,应当明确告知被审验单位予以纠正。被审验单位坚持不改的,注册会计师应拒绝出具审计报告,这些情况是:( )

A.被审验单位向注册会计师行贿的

B.被审验单位不能提供真实、合法、完整的验资资料的

C.被审验单位对应当进行审验的项目不提供合作,甚至阻挠审验的

D.被审验单位坚持要求注册会计师作不实或不当证明的

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第4题
注册会计师遇到下列情况之一时,应当明确告之被审验单位予以纠正。被审验单位坚持不改的,注册会计师应拒绝出具验资报告( )。

A.被审验单位不能及时足额缴付验资费用的

B.被审验单位不能提供真实、合法、完整的验资资料的

C.被审验单位对应当进行审验的项目不提供合作,阻挠检查的

D.被审验单位坚持要求注册会计师出具假证明

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第5题
出现下列情况时,审计人员可不进行符合性测试,而直接进入实质性测试程序()。

A.相关内部控制不存在

B.相关内部控制运行效果一般

C.执行控制测试不经济

D.拟信赖被审计单位的内控

E.相关内部控制形同虚设

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第6题
我行对信贷从业人员存在下列()情况时,可不进行责任认定。

A.存在违法、违规、违章行为的

B.明知他人有违法、违规、违章行为,但未坚持原则进行抵制、劝止、举报,仍参与其间以至造成不良后果的

C.符合尽职免责情形的

D.因个人过失导致信贷资产业务出现重大失误或风险损失的

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第7题
混凝土面板堆石坝坝坡参照已建工程选用,一般可不进行稳定分析,当存在下列( )情况之一时,需进行相应的稳定分析。

A.坝基有软弱夹层或坝基砂砾石层中存在细砂层、粉砂层或黏性土夹层

B.坝址位于地震设计烈度Ⅷ、Ⅸ度的坝

C.施工期堆石坝体过水或堆石坝体用垫层挡水度汛且挡水水位较高时

D.坝体用软岩堆石料填筑,地形条件不利

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第8题
出现下列情形之一,且不影响已发表的意见,注册会计师可能出具带强调项段的审计报告()。

A.存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况

B. 存在可能对财务报表产生重大影响的其他不确定事项

C. 无保留意见的条件不完全具备

D. 无法表示意见

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第9题
在计划内部控制审计工作时,下列观点中,正确的有()。

A.无论内部控制缺陷是否可能导致财务报表出现重大错报,注册会计师均应当测试所有有缺陷的内部控制

B.注册会计师应当更多地关注内部控制审计的高风险领域

C.注册会计师在对企业内部控制有效性进行初步判断时可以借鉴以前年度的审计经验

D.注册会计师在计划本期内部控制审计时,无需考虑以前年度发现的内部控制缺陷的整改情况

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第10题
根据材料回答 8~11 题A注册会计师负责对X公司2010年度财务报表进行审计。在审计持续经营假设时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。第 8 题 X公司在财务方面存在的可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况包括()。

A.定期借款即将到期

B.净资产为负或营运资金出现负数

C.与供应商由货到付款变为赊购

D.出现用工困难问题

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