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提问人:网友Alexis1412 发布时间:2022-01-07
[单选题]

(四)A注册会计师负责审计甲公司20×8年度财务报表。在考虑利用专家的工作时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。11.在确定是否需要利用专家的工作时,A注册会计师通常不需考虑的因素是()。

A.审计项目组成员对所涉及事项具有的知识和经验

B.根据所涉及事项的性质、复杂程序和重要性确定的重大错报风险

C.出具审计报告的时间要求

D.在计划获取的其他审计证据的数量和质量

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更多“(四)A注册会计师负责审计甲公司20×8年度财务报表。在考虑利用专家的工作时,A注册会计师遇到下列事”相关的问题
第1题
A和B注册会计师首次接受委托,负责审计上市公司甲公司20x8年度财务报表。相关资料如下: 资料一:甲
A和B注册会计师首次接受委托,负责审计上市公司甲公司20x8年度财务报表。相关资料如下:

资料一:甲公司持有联营企业40%的股权, 20×8年度按权益法核算确认的投资收益占当年未审利润总额的30%。联营企业20×8年度财务报表由其他注册会计师审计。

资料二:A注册会计师从固定资产明细账的期初余额中选取样本,检查采购合同和发票等原始单证,以获取与固定资产原值的期初余额相关的各项认定的审计证据。

资料三:B注册会计师对主营业务收入的发生认定进行审计,编制了审计工作底稿,部分内容摘录如下(金额单位:万元):

资料四:因主导产品不符合国家环保要求,政府部门于20×8年12月要求甲公司在20×9年 9月30日前停止生产和销售该类产品。A和B注册会计师复核了管理层对持续经营能力作出的评估和拟采取的应对措施,认为在编制财务报表时运用持续经营假设是适当的,但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。甲公司已在财务报表附注中作出充分披露。

要求:

(1) 针对资料一,如果A和B注册会计师拟参与其他注册会计师对联营企业的风险评估工作,指出通常应当实施哪些审计程序。

(2) 针对资料二,假定不考虑其他条件,就答题卷给出的与固定资产原值的期初余额相关的认定,逐项指出A注册会计师实施的审计程序是否可以获取充分、适当的审计证据;如果不能获取充分、适当的审计证据,指出针对这些认定应当实施的一项主要实质性程序和审计路径起点。

(3) 针对资料三中的审计说明第(1)至(3)项,逐项指出B注册会计师实施的审计程序中存在的不当之处,并简要说明理由。

(4) 针对资料三中的审计说明第(4)项,假定不考虑其他条件,如果拟对20×8年度财务报表出具标准审计报告,按照《中国注册会计师审计准则第1511号——比较数据》的要求,指出管理层和注册会计师分别应当采取哪些措施。

(5) 假定只存在资料四所述情况,代为续编以下审计报告。

审计报告

甲公司全体股东:

(引言段略)

一、管理层对财务报表的责任

(略)

二、注册会计师的责任

(略)

三、审计意见

××会计师事务所 中国注册会计师:A

(盖章) (签名并盖章)

中国注册会计师:B

(签名并盖章)

中国××市 二○×九年×月×日

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第2题
注册会计师在执行X公司20X2年度财务报表审计业务时,针对同一事项依据不同的工作底稿得出的结论相互矛盾。在确认了正确的和错误的工作底稿后,注册会计师应当()

A. 保存正确的工作底稿,废弃错误的工作底稿

B. 保存正确的工作底稿,说明废弃另一张工作底稿的理由

C. 将错误的工作底稿附在正确的工作底稿之后

D. 正确的底稿归入永久性档案,错误的底稿归入当期档案

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第3题
注册会计师陈华在制订甲公司2010年度财务报表审计的总体审计策略时,为了界定审计范围,注册会计师需要考虑的事项包括()。

A. 甲公司编制拟审计的财务信息所依据的财务报告编制基础

B. 对利用在以前审计工作中获取的审计证据的预期

C. 内部审计工作的可获得性及注册会计师拟信赖内部审计工作的程度

D. 甲公司对外报告的时间表

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第4题
在确定实质性分析程序对特定认定的适用性时,A注册会计师通常考试的因素有()。

A.在一段时期内是否存在可预期关系的大量交易

B.评估的重大错报风险

C.针对同一认定的细节测试

D.数据之间是否存在稳定的可预期关系

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第5题
关于A注册会计师对期后事项的责任,下列表述中错误的是()。

A.有责任实施必要的审计程序,以确定截至审计报告发生的期后事项是否均已得到识别

B.在审计报告日后,没有责任针对财务报表实施审计程序

C.在审计报告日后至财务报表报出日前,如果知悉可能对财务报表产生重大影响的事实,有责任采取措施

D.在财务报表报出后,如果知悉可能对财务报表产生重大影响的事实,没有责任采取措施

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第6题
有关审计与企业财务会计关系的下列表述中,正确的提法有()。

A.审计与企业财务会计的目的均是提高企业的经济效益

B.审计与企业财务会计的工作对象均是企业的经营管理活动

C.审计是对企业财务会计认定的内容进行再认定

D.审计是对企业财务会计监督的内容进行再监督

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第7题
注册会计师对销售折扣、退回与折让的审计,主要是根据财务会计的具体规定,审阅应收帐款明细帐和银行存款明细帐,抽查有关会计凭证,验算核对帐证是否相符。()
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第8题
注册会计师审计或有负债的下列各项审计程序中,最无效的是()。

A.查阅契约、合同 B.查阅会议记录

C.函证应收帐款及应付帐款 D.函证往来银行

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第9题
ABC会计师事务所接受委托,对甲公司20×8年度财务报表进行审计,并委派A注册会计师为项目负责人。在接受委托后,A注册会计师发现甲公司业务流程采用计算机信息系统控制,审计项目组成员均缺少这方面的专业技能。A注册会计师了解到某软件公司张先生曾参与甲公司计算机信息系统的设计工作,因此聘请张先生加入审计项目组,测试该系统并出具测试报告。在审计过程中,A注册会计师要求审计项目组成员相互复核所执行的工作,并在工作底稿的复核人员栏签字。在复核过程中,审计项目组成员之间在某个专业问题上存在分歧,A注册会计师就此问题专门致函有关部门进行咨询,始终没有得到回复。考虑到该项业务的高风险性,在出具审计报告后,ABC会计师事务所专门指派未参与该项业务的经验丰富的注册会计师实施了项目质量控制复核。

要求:指出ABC会计师事务所(包括审计项目组)在业务质量控制方面存在的问题,并简要说明理由。

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第10题
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()。

A.从甲公司销售发票中选取样本,追查至对应的发货单,以确定销售的完整性

B.实地观察甲公司固定资产,以确定固定资产的所有权

C.对已盘点的甲公司存货进行检查,将检查结果与盘点记录相核对,以确定存货的计价正确性

D.复核甲公司编制的银行存款余额调节表,以确定银行存款余额的正确性

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