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提问人:网友zhangwei2016 发布时间:2022-01-06
[单选题]

下列关于信息系统审计的说法中,正确的有()。

A.信息系统管理的核心是风险控制

B.信息系统审计的主要目标包括保证组织的信息技术战略充分反映组织的战略目标属于

C.内部审计人员应当采用以风险为基础的审计方法进行信息系统审计

D.信息系统审计只能作为独立的审计项目组织实施

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匿名网友[227.***.***.252]选择了 D
1天前
匿名网友[141.***.***.185]选择了 C
1天前
匿名网友[73.***.***.32]选择了 C
1天前
匿名网友[200.***.***.40]选择了 A
1天前
匿名网友[43.***.***.48]选择了 B
1天前
匿名网友[235.***.***.138]选择了 C
1天前
匿名网友[150.***.***.162]选择了 C
1天前
匿名网友[249.***.***.206]选择了 B
1天前
匿名网友[237.***.***.210]选择了 B
1天前
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更多“下列关于信息系统审计的说法中,正确的有()。A、信息系统管理的核心是风险控制B、信息系统审计的主”相关的问题
第1题
下列关于影响信息技术审计范围的因素的说法中,正确的有()。

A.如果注册会计师计划依赖自动控制或自动信息系统生成的信息,就需要适当扩大信息技术审计的范围

B.业务流程的复杂度与信息技术审计范围成正比

C.信息系统的复杂度与信息技术审计范围成反比

D.信息技术环境复杂意味着信息系统是复杂的,因此信息技术环境的复杂度与信息技术审计范围成正比

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第2题
针对“资料4”中的情况,下列说法中正确的有: A.信息系统审计的内容主要包括信息系统内部控制审

针对“资料4”中的情况,下列说法中正确的有:

A.信息系统审计的内容主要包括信息系统内部控制审计、信息系统组成部分审计和信息系统生命周期审计

B.信息系统的可行性是信息系统生命周期审计的内容之一

C.审计人员可以采用询问、检查、观察等多种方法对信息系统进行调查

D.信息系统审计是对被审计单位的电子数据进行的审计

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第3题
下列关于信息系统与沟通的说法中,正确的是()。A.自动化程序和控制的优势在于可以消除个人凌驾

下列关于信息系统与沟通的说法中,正确的是()。

A.自动化程序和控制的优势在于可以消除个人凌驾于控制之上的风险

B.与财务报告相关的信息系统应当与业务流程相适应

C.由于小型被审计单位规模小,与财务报告相关的信息系统和沟通可能不如大型被审计单位正式,所以,比大型被审计单位更难实现有效的沟通

D.为了确保例外情况得到报告和处理,沟通渠道应尽可能保密

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第4题
下列关于计算机审计的表述中,正确的有: A.计算机审计的基本过程不包括审计准备阶段 B.电子数

下列关于计算机审计的表述中,正确的有:

A.计算机审计的基本过程不包括审计准备阶段

B.电子数据审计和信息系统审计都属于计算机审计的范畴

C.在审计技术方法方面,计算机审计与传统的审计完全一致

D.计算机审计在实施过程中也需要审查纸质材料

E.计算机辅助审计是信息系统审计的重要内容

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第5题
关于IT审计的作用,下列说法正确的是()。

A.IT审计具有鉴证价值、促进价值、咨询价值

B.通过IT审计发现控制缺陷或漏洞、提出解决问题的建议,可促进被审计单位提高管理水平、提高经济效益

C.通过IT审计,可以合理地保证被审计单位信息系统及其处理、产生的信息的真实性、完整性与可靠性,政策遵循的一致性

D.通过IT审计,审计师对被审计单位信息系统进行诊断咨询,客观中立地帮助其降低信息化建设过程中的风险

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第6题
下列有关信息技术审计范围的说法中,正确的有()

A.信息技术审计的范围与被审计单位在业务流程及信息系统相关方面的复杂程度成正比

B.信息技术环境复杂一定意味着信息系统是复杂的

C.在信息技术环境下,审计工作与对系统的依赖程度是直接关联的

D.注册会计师通常优先评估公司层面信息技术控制和信息技术一般控制的有效性

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第7题
关于信息技术对审计的影响,下列说法中错误的是()。

A、信息技术在企业中的应用改变了注册会计师进行风险评估和了解内部控制的原则性要求

B、信息技术审计的范围与被审计单位在业务流程及信息系统相关方面的复杂度成正向变动关系

C、注册会计师不依赖信息系统,无须验证人工控制与自动化控制,也没有必要了解、验证信息技术一般控制

D、和人工控制一样,自动系统控制同样关注信息处理的四个要素:完整性、准确性、存在和发生

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第8题
根据《证券基金经营机构信息技术管理办法》,下列关于证券公司信息系统运行各环节安全管理的说法,正确的有()。Ⅰ.证券公司应当确保重要信息系统具备可审计功能,并可以根据监管部门的要求转换、提供数据Ⅱ.证券公司应当建立健全信息系统安全监测机制,设定监测指标并持续监测重要信息系统的运行状况Ⅲ.证券公司重要信息系统计划停止使用的,可不用开展技术和业务影响评估Ⅳ.证券公司应当结合公司发展战略、市场交易规模等因素定期对重要信息系统开展压力测试和评估分解,确保其容量满足业务开展需要

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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第9题
以下关于计算机审计的说法中正确的是()

A.计算机信息系统环境并不改变审计的总体目标和范围

B.计算机信息系统环境下的审计测试的对象与范围不同

C.开展计算机审计有助于审计资源的整合利用

D.开展计算机审计需要投入较多的前期成本

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第10题
下列关于我国内部审计的表述中,正确的有: A.法律、行政法规没有明确规定设立内部审计机构的单

下列关于我国内部审计的表述中,正确的有:

A.法律、行政法规没有明确规定设立内部审计机构的单位,可以根据需要设立内部审计机构

B.内部审计机构应当在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作

C.内部审计机构具有对本单位主要负责人进行经济责任审计的职责

D.内部审计机构应当有权检查有关的信息系统及其电子数据

E.内部审计机构可以追究违法违规的单位和人员的行政责任和民事责任

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