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提问人:网友yuquan0821 发布时间:2022-01-07
[主观题]

中国公民李某2013年12月工资3200元,12月除取得当月工资以外,还取得全年一次性奖金10000元。李某20

13年12月应缴纳个人所得税是多少()元。

A.291

B.256

C.458

D.165

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更多“中国公民李某2013年12月工资3200元,12月除取得当月工资以外,还取得全年一次性奖金10000元。李某20”相关的问题
第1题
李某是一名自由作家,2019年5月将自己的一篇小说出版,取得收入80000元,当即从中拿出20000元通过公益性社会团体捐赠给贫困地区;当月另为出版社审稿,取得审稿收入6000元,计算李某当月上述收入中出版小说扣除捐赠之前应纳税所得额,扣除限额,审稿劳务报酬应纳税所得额以及李某当月应缴纳的个人所得税。
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第2题
李先生2019年3月抽奖取得中奖奖金15 000元,他应缴纳个人所得税( )元。

A、0元

B、3000元

C、1500元

D、4500元

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第3题
中国公民李某为某文艺团体演员,2017年12月收入情况如下:

(1)取得工薪收入6000元,年终奖金4000元。

(2)自编剧本取得某文工团给予的剧本使用费10000元。

(3)以拍卖方式支付100000元购入A公司“打包债权”150000元.其中甲欠A公司120000元,乙欠A公司30000元。2017年12月李某从甲债务人处追回款项100000元。

(4)录制个人专辑取得不含税劳务报酬45000元,与报酬相关的个人所得税由支付单位代付。

(5)为他人提供贷款担保获得报酬5000元。

(6)在某国出版自传作品一部,取得稿酬160000元,已按该国税法规定在该国缴纳了个人所得税折合人民币16000元。

计算李某12月份工资和奖金收入应缴纳的个人所得税。

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第4题
15.李先生为中国公民,2017年12月份的工资为4500元(已扣除三险一金),同时,12月31号还领取了年终奖金24000元,则李先生12月份应缴纳的个人所得税额为( )元。

A、2375

B、30

C、2325

D、2500

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第5题
中国公民李某为某股份公司职员,该公司实行企业年金制度,2016年12月李某收入情况如下:

(1)当月应发工资8000元,当月取得季度奖4500元,另取得用于购买企业国有股权的劳动分红5000元。

李某所在公司企业年金缴纳办法为按本单位职工上一年度月平均工资计算,个人缴纳6%,单位缴费每年不超过本企业上年度职工工资总额的1/12,均计入李某个人企业年金账户。本公司2015年度职工月平均工资为7200元,李某所在城市2015年度月平均工资为4600元。

(2)当月取得全年一次性年终奖86400元,该企业为李某定率负担60%年终奖应纳的个人所得税款。

(3)假定12月1日将拥有的48000股股票期权行权,每股授权价10元(当日市场收盘价14元),该个人取得来源于境内的股票期权时在该公司实际工作期间为6个月。

(4)通过二级市场出售自己持有的该公司限售股,取得转让收入12万元,无法准确计算全部限售股成本原值。

(5)当月将位于市区的两处住房中的一处非普通住房转让,取得收入120万元,该房上一年购进价格100万元,销售过程中缴纳相关费用5000元,并交纳了增值税、城建税等附加税。

(6)与某房地产企业签订合同,购买其商业房,市场价格为250万元,合同约定成交价格200万元,但自12月份开始的未来两年内,商品房无偿提供房地产企业对外出租。

(7)当月取得建筑工程设计费30000元,同时从中拿出9000元通过市民政局捐赠给受灾地区。

要求:根据上述资料,计算并回答下列问题。

计算李某当月工资、季度奖、劳动分红及企业年金应缴纳的个人所得税。

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第6题
我国公民李某,在国内某企业任职,2019年收入情况如下: (1)每月取得工薪收入8400元,每月专项扣除1000元。 计算李某2019年工薪收入应缴纳的个人所得税( )元。
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第7题
李某为甲房地产公司的置业顾问,每月工资15000元,由于销售业绩显著,2019年2月评为公司优秀员工,获得去三亚旅游的机会,发生旅游费10000元;每月企业从李某的工资中代其缴纳了五险一金2000元,专项附加扣除4000元。李某2019年1月已预扣预缴个人所得税,问2月份应该预扣多少个人所得税(  )元。

A、570

B、420

C、354

D、450

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第8题
某A大型酒厂委托某县城B酒厂加工白酒,合同约定粮食由A提供,价值6000万元,A另支付加工费200万元,下列各项关于计算印花税的表述中,正确的是(  )。

A、A酒厂应以6000万元的计税依据,按销售合同的税率计算印花税

B、B酒厂应以6000万元的计税依据,按销售合同的税率计算印花税

C、A酒厂应以200万元加工费为计税依据,按加工承揽合同的税率计算印花税

D、双方均以6200万元为计税依据,按照加工承揽合同的税率计算印花税

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第9题
下列各项中,能作为广告费税前扣除限额计提依据的是(  )。

A、转让专利所有权的收入

B、因债权人原因确实无法支付的应付款项

C、向灾区捐赠的产品的正常售价

D、接受捐赠的收入

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