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提问人:网友lujinyun 发布时间:2022-01-06
[单选题]

增值税一般纳税人的生产企业开展对外承包工程业务而出口的货物,下列说法错误的是()。

A.凡属于现有税收政策规定的特准退税范围,且按规定在财务上作销售账务处理的,自产货物实行免抵退税办法;非自产货物只免税不退税

B. 凡属于现有税收政策规定的特准退税范围,且按规定在财务上作销售账务处理的,无论是自产货物还是非自产货物,均统一实行免抵退税办法

C. 生活用品等,实行免税办法

D. 凡属于国家明确规定不予退(免)税的货物,按现行规定予以征税

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匿名网友[118.***.***.4]选择了 A
1天前
匿名网友[200.***.***.8]选择了 D
1天前
匿名网友[106.***.***.252]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
建筑工程一般纳税人企业满足什么条件时,可以按照简易计税3%缴纳增值税()

A.清包工

B.老项目

C.乙供工程

D.甲供工程

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第2题
增值税一般纳税人发生的下列业务中,不可以选择简易计税方法计算缴纳增值税的是()。

A.以清包工方式提供的建筑服务

B.提供的学历教育服务

C.住房租赁企业向个人出租住房

D.提供的公共交通运输服务

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第3题
增值税一般纳税人的生产企业开展对外承包工程业务而出口的货物,下列说法错误的是()

A.凡属于现有税收政策规定的特准退税范围,且按规定在财务上作销售账务处理的,自产货物实行免抵退税办法;非自产货物只免税不退税

B.凡属于现有税收政策规定的特准退税范围,且按规定在财务上作销售账务处理的,无论是自产货物还是非自产货物,均统一实行免抵退税办法

C.生活用品等,实行免税办法

D.凡属于国家明确规定不予退(免)税的货物,按现行规定予以征税

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第4题
某生产企业为增值税一般纳税人,2019年6月将5年前建造的一处厂房对外出租,一次性收取全年含税租金60万元,该企业采用简易计税方法计税,则该企业8月应缴纳的增值税为()万元。

A.2.38

B.2.86

C.4.95

D.5.5

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第5题
下列与一般纳税人企业增值税有关的业务,应作为增值税进项税额转出的有()。

A.工程项目领用本企业的生产用材料

B.非常损失造成的存货盘亏

C.工程项目领用本企业产品

D.以产品对外投资

E.生产用材料毁损

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第6题
下列各项中,属于增值税一般纳税人的企业购进货物的进项税额不能从销项税额中抵扣的有()。

A.用于生产免税产品

B.用于装修办公楼的会议室

C.转售给其他企业

D.用于对外投资

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第7题
下列增值税应计入有关成本的有( )。

A.以产成品对外投资应交的增值税

B.在建工程使用本企业生产的产品应交的增值税

C.小规模纳税企业购入商品已交的增值税

D.购入固定资产已交的增值税

E.一般纳税人企业购入材料支付的增值税

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第8题
增值税的一般纳税人,提供的下列应税行为,可以选择按照简易计税方法计税的有()。

A.以清包工方式提供的建筑服务

B.为甲供工程提供的建筑服务

C.房地产开发企业销售自行开发的房地产老项目

D.提供交通运输服务

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第9题
某果汁生产企业为增值税一般纳税人,2021年6月从农业生产者手中收购芒果加工成芒果汁对外销售,取得农产品销售发票上注明买价550万元,另取得一般纳税人运输公司开具的增值税专用发票,注明运费不含税金额为6万元。当月收购的芒果已全部加工成芒果汁,该果汁生产企业当月准予抵扣的进项税额为()万元。

A.55.54

B.66.66

C.61.16

D.72.16

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第10题
某增值税一般纳税人生产企业,2021年11月,从小规模纳税人处购进初级农产品(未纳入农产品进项税额核定扣除范围),取得增值税专用发票注明金额90000元、税额900元,该农产品购进时计划用于加工13%税率的货物对外销售,尚未被生产领用。本月购进农产品可抵扣的进项税额()元。

A.11700

B.9000

C.8100

D.900

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