“一键查库”制定查库计划时包括网点所有人员,含客户经理、大堂经理、网点负责人都在里面,但系统无法确定客户经理、大堂经理名下不保管印章、其他线下重要物品等情况,所以计划创建时默认覆盖前台八岗位。但名下没物品的话可直接通过补录提交()
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A.查库后,查库人员应根据查库情况填制《查库登记簿》,由查库人员、现金运营人员(出纳)在《查库登记傅》上签字确认
B.备案人员查库时,须向被查业务库或库房现金运营人员(出纳)出示经备案的有效身份证件(含照片)及查库介绍信
C.查库时,查库人员根据《重要物品保管台账》中各类重要物品库存数、重要物品实际盘点数量与业务部门(授信部门)台账进行核对,确保三者相符
D.本级非备案人员或上级机构人员执行查库时,必须向被查业务库或库房现金运营人员(出纳)出示检查证或检查行盖章的正式查库介绍信
A.查库信
B.介绍信
C.查库证明材料和有效身份证件
D.执行工务证
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