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提问人:网友18***246 发布时间:2022-01-06
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《独立审计具体准则第9号———内部控制和审计风险》由()颁布。A.财政部B.审计署C.证监会D.银监会

《独立审计具体准则第9号———内部控制和审计风险》由()颁布。

A.财政部

B.审计署

C.证监会

D.银监会

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第1题
我国的第9号独立审计具体准则借鉴国际惯例,也认为______、会计系统和______是内部控制的构成要素或称之为基
本结构。
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第2题
1996年,财政部发布了《独立审计准则第9号——内部控制和审计风险》,其中内部控制结构的要素不包括()。

A.控制环境

B. 控制程序

C. 会计制度

D. 会计系统

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第3题
新中国成立后最早提及内部控制的规范文件是()。A.《中华人民共和国会计法》B.《独立审计准则第9号——

新中国成立后最早提及内部控制的规范文件是()。

A.《中华人民共和国会计法》

B.《独立审计准则第9号——内部控制和审计风险》

C.《内部会计控制规范——基本规范》

D.《会计基础工作规范》

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第4题
我国首次将内部控制结构划分为控制环境、会计系统和控制程序三个要素的是()

A.1986年颁布的《会计基础工作规范》

B.1996年颁布的《独立审计准则第9号——内部控制和审计风险》

C.1999年修订的《会计法》

D.2001年颁布的《内部会计控制规范——基本规范》

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第5题
标志着适应我国实际情况、融合国际先进经验的中国企业内部控制规范体系基本建成的是()

A.《商业银行内部控制指引》的颁布实施

B.《独立审计准则第9号——内部控制和审计风险》的颁布实施

C.《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的颁布实施

D.《内部会计控制规范——基本规范》等7项内部会计控制规范的颁布实施

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第6题
A注册会计师接受委托,审核W股份有限公司对2003年12月31日与会计报表相关的内部控制有效性的认定。
注册会计师根据审核计划,了解测试相关内部控制,并按约定于2004年1月20日出具如下审核报告。

要求:

(1)请回答注册会计师在测试内部控制执行的有效性时,通常执行哪些程序?

(2)请指出内部控制审核报告中不恰当之处,并予以更正。(后附内部控制审核报告)

内部控制审核报告

W股份有限公司:

我们接受委托,审核了贵公司管理当局对2003年12月31日与会计报表相关的内部控制有效性的认定。我们的审核是根据《独立审计基本准则》和《独立审计具体准则第9号———内部控制与审计风险》进行的。在审核过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他审计程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。内部控制具有固有的限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度。因此,我们的审核意见仅仅针对我们发现的内部控制缺陷,不应视为对内部控制发表鉴证意见。

我们认为,贵公司按照××标准于12月31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。

××会计师事务所(公章) 中国注册会计师(签名盖章)

地址:

2004年1月20日

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第7题
按照《独立审计具体准则第6号―审计工作底稿》的要求,审计工作底稿的繁简程度与以下()基本因素有关。

A.审计约定事项的性质、目的、要求

B.是否有必要对业务助理人员的丁二作进行特别指导、监督、复核

C.被审计单位的内部控制是古健全、有效

D.所引用的资料是古翔实、可靠、获取的证据是否充分、适当

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第8题
中国注册会计师协会制定、财政部批准发布的《独立审计准则具体准则——内部控制与审计风险》中内部控制包括( )。

A.控制环境

B.信息沟通

C.会计系统

D.控制程序

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第9题
我国一直重视信息系统审计工作,在这方面所做的主要工作包括:()。

A.2008年9月,中国内部审计协会发布了《内部审计具体准则第28号—信息系统审计》。

B.1999年2月,中国注册会计师协会发发布了《中国注册会计师独立审计准则》,其中包括《独立审计具体准则第20号——计算机信息系统环境下的审计》。

C.2012年2月,审计署发布了《信息系统审计指南——计算机审计实务公告第34号》。

D.2012年2月,审计署发布了《计算机信息系统环境下的审计》。

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第10题
通常讲的“COSO 报告”是指()。

A.内部控制——协作体系的要素及其对于管理层和独立公共会计师的重要性》

B.美国注册会计师协会于 1988年发布了《审计准则公告第55号》

C.《内部控制———整体框架》

D.《公司治理指引》

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