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提问人:网友linux5151 发布时间:2022-01-07
[多选题]

外国企业在我困境内未设立机构场所,但取得()所得应在我国纳税。

A.销售货物给我国境内取得的销售额

B.将财产租给我国境内租用者取得租金

C.转让我国境内的土地使用权

D.提供在我国境内使用的商标权

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第1题
外国企业在中国境内未设立机构、场所,其取得的(  ),应按我国税法规定缴纳所得税。

A.将财产租给中国境内租用者取得的租金

B.提供在中国境内使用的专利权取得的特许权使用费

C.从中国境内取得的债券利息

D.从中国境外的中国银行取得的存款利息

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第2题
现行政策规定,对外国企业在我国境内没有设立机构、场所,而从我国取得的利息收入,暂不征收营业税。
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第3题
以下存在关联企业关系的有()。

A.在资金、经营、购销等方面,存在间接的拥有或者控制关系

B.直接地同为第三者所拥有或者控制

C.间接地同为第三者所拥有或者控制

D.其他在利益上相关联的关系

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第4题
某企业境外所得已在境外实际缴纳的所得税税款,在汇总纳税并按规定计算的扣除限额扣除时,如果境外实际缴纳的税款超过扣除限额.对超过的部分可处理的方法是()。

A.列为当年费用支出

B.从本年度的应纳所得税额中扣除

C.以后年度税额扣除的余额中补扣,补扣期限最长不得超过5年

D.从以后年度境外所得中扣除

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第5题
2002年某企业经市委批准,进行技术改造且以国产设备投资,投资额800万元。已知企业2001年所得税为60万元,2002年所得税为100万元,2003年所得税为150万元。按规定,其投资抵免企业所得税为 ()。

A.2002年抵免30万元,2003年抵免40万元

B.2002年抵免40万元,2003年抵免70万元

C.2002年抵免40万元,2003年抵免90万元

D.2002年抵免40万元,2003年抵免50万元

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第6题
某建筑公司与甲企业签订一份建筑承包合同,合同金额6000万元。施工期间,该建筑公司又将其中价值800万元的安装工程转包给乙企业,并签订转包合同。该建筑公司上述合同应缴纳印花税()万元。

A.1.79

B.1.8

C.2.03

D.2.04

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第7题
征收土地增值税时应扣除的开发成本金额为()万元。

A.6200

B.6100

C.7320

D.5520

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第8题
对下列从事广告业的个人应按劳务报酬所得项目计征个人所得税的有()。

A.在广告设计、制作、发布过程中提供名义、形象由非本单位支付所得的个人

B.在广告设计、制作、发布过程中提供名义、形象由本单位支付所得的个人

C.在广告设计、制作、发布过程中提供设计劳务由非本单位支付所得的个人

D.在广告设计、制作、发布过程中提供广告词由非本单位支付所得的个人

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第9题
对外国企业在华常驻代表机构是否征收外资企业所得税,主要依据是()。

A.该机构是否在中国从事业务活动

B.该机构是否有来源于中国境内的所得

C.该机构是否接受中国企业的委托,在境外从事代理业务,并取得收入

D.该机构是否为其总机构在我国进行了解市场情况,提供商情资料,以及从事其他业务的联络,咨询、服务活动

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第10题
下列各项中,不免房产税的是()。

A.国家机关的自用房产

B.个人所有非营业用房产

C.高校后勤实体的房产

D.微利企业和亏损企业的房产

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