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提问人:网友lq1010 发布时间:2022-04-10
[判断题]

采购业务内部审计的定位是评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果帮助组织实现其目标,增加组织价值、改善组织运营。()

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第1题
内部审计通过应用系统的规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实现其
目标。()

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第2题
()是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法

()是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实现其目标。

A.外部审计

B.内部审计

C.国家审计

D.社会审计

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第3题
8.内部审计是一种独立客观的保证和咨询活动,其目的在于为组织增加价值和提高组织的运作效率,它通过(),帮助组织实现其目标。

A.评价和改进风险管理

B.评价和改进内部控制

C.评价和改进治理过程

D.出具审计处理处罚通知书

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第4题
传统意义上内部审计活动的目标是增加价值和改善组织的运营。()

传统意义上内部审计活动的目标是增加价值和改善组织的运营。()

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第5题
以下哪项是对内部审计活动评价组织现存的风险管理、控制与治理过程充分性的目标的最佳描述:A.

以下哪项是对内部审计活动评价组织现存的风险管理、控制与治理过程充分性的目标的最佳描述:

A.帮助确定必要测试的性质、时间安排及范围,以实现业务目标;

B.确保内部控制系统的重大薄弱环节得以纠正;

C.确保风险管理、控制和治理过程是否为组织的目标和目的得以高效率、经济地实现提供合理的保证;

D.确定风险管理、控制和治理过程是否确保会计记录的正确性以及财务报表的公允披露。

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第6题
以下哪项是内部审计人员的份内职责?()

A.内部控制的建设和评价

B.做风险管理体系的建设

C.工程建设项目的可行性研究

D.评价并改善风险管理、控制及治理过程的效果

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第7题
《中国内部审计准则》本准则所称内部审计,是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标()

A.完善治理

B.增加价值

C.实现目标

D.社会增值

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第8题
()旨在通过系统化和规范化的方法,审查评价并改善银行经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果,

()旨在通过系统化和规范化的方法,审查评价并改善银行经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果,促进稳健发展。

A.合规文化

B.内部审计

C.外部审计

D.风险管控

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第9题
以下哪项是对内部审计师在组织现存的风险管理、控制以及治理过程审核目标的最佳描述

A.帮助确定必要测试的性质、时间安排及范围,以实现业务目标

B.确保内部控制系统的薄弱环节得到纠正

C.为组织的目标和宗旨得以有效率和有效果地实现的过程提供合理的保证

D.确定内部审计过程是否能确保会计记录的正确性以及财务报表的公允披露

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第10题
银行业金融机构内部审计是通过系统化和规范化的方法,审查评价并改善银行业金融机构()

A.经营活动

B. 风险状况

C. 内部控制

D. 公司治理效果

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第11题
内部审计的责任是对内部控制设计和运行的有效性进行审查和评价,出具客观、公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理()
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