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提问人:网友cccllll1850749 发布时间:2022-01-07
[多选题]

财务报表审计的固有局限性,是基于下列哪些原因导致的()。

A.财务报告的性质

B.审计程序的性质

C.在合理的时间内以合理的成本完成审计需要

D.涉及高级管理人员的舞弊或串通舞弊

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第2题
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第3题
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A、只重视了敏感的因素

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D、没有反映因素发生变动的可能性

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第4题
注册会计师在实施审计工作时,应当运用职业判断,职业判断对于( )决策尤为重要。

A、确定重要性和评估审计风险

B、确定所需要实施的审计程序的性质、时间安排和范围

C、对表明可能存在舞弊的情况产生怀疑

D、评价管理层在应用适用的财务报告编制基础时做出的判断

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第5题
下列审计程序中可以证实固定资产权利与义务认定的有( )。

A、对于外购的机器设备等固定资产,审核采购发票、采购合同等

B、对于房地产类固定资产,进行实地查看

C、对于融资租入的固定资产,检查有关融资租赁合同

D、对于汽车等运输设备,检查有关运营证件等

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第6题
下列审计程序中可以证实固定资产计价和分摊认定的有( )。

A、获取固定资产明细表,复核加计是否正确,并与总账和明细账合计数是否相等,结合累计折旧和固定资产减值准备与报表数核对是否相符

B、对于在建工程转入的固定资产,检查入账价值与在建工程的相关记录是否核对相符

C、获取暂时闲置固定资产的相关证明文件,检查是否已按规定计提折旧

D、实地检查固定资产

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第7题
下列各项中,为获取适当的审计证据,所实施的审计程序与审计目标最相关的有( )。

A、复核甲公司的坏账准备计算表,与坏账准备的总账数、明细账合计数核对,以确定应收账款计价和分摊的正确性

B、实地检查甲公司的固定资产,以确定固定资产的所有权

C、抽查应收账款明细账,并追查至有关原始凭证,以确定应收账款的完整性

D、检查外购固定资产的采购发票和采购合同等,以确定是否归被审计单位所有

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第8题
评价审计证据适当性时,注册会计师一般考虑( )

A、宙计证据的相关性

B、审计证据的充分性

C、审计证据的来源

D、审计证据的可靠性

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