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提问人:网友ccll1857065 发布时间:2022-01-06
[多选题]

下列对单位内部控制设计有效性的描述中正确的有()。

A.对于财务报告目标来讲,内部控制设计的有效性表现为所设计的相关内部控制能够规范会计行为,保证会计资料的正确性、可靠性,防止、发现并纠正财务报告的重大错报

B.对于资产安全目标而言,内部控制设计的有效性表现为所设计的内部控制能够合理保证国家财产的安全与完整,防止国有资产流失

C.对于合规目标来说,内部控制设计的有效性表现为所设计的内部控制能够合理保证行政事业单位遵循国家相关法律法规,确保国家相关规章制度能够得到有效贯彻和落实

D.对于公共服务目标而言,内部控制设计的有效性表现为所设计的内部控制能够合理保证行政事业单位经济活动的效率和效果

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匿名网友[217.***.***.17]选择了 B
1天前
匿名网友[194.***.***.197]选择了 A
1天前
匿名网友[238.***.***.83]选择了 A
1天前
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1天前
匿名网友[31.***.***.165]选择了 A
1天前
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1天前
匿名网友[4.***.***.28]选择了 B
1天前
匿名网友[197.***.***.183]选择了 D
1天前
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更多“下列对单位内部控制设计有效性的描述中正确的有()。A.对于财务报告目标来讲,内部控制设计的有”相关的问题
第1题
下列对单位内部控制体系中协同机制的描述中不正确的是()。

A.协同机制集中体现在机构人员、业务流程和信息沟通等三个方面

B.单位机构人员协同机制的设计重点在于组织层级的协同机制设计

C.行政事业单位内部控制业务层级的实质就是“以预算为主线、资金管控为核心”

D.资金使用的准确性和有效性应成为单位内部控制的主要目标

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第2题
下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,正确的有()。

A.注册会计师在了解被审计单位内部控制时,应当确定其是否得到一贯执行

B.注册会计师不需要了解被审计单位所有的内部控制

C.注册会计师对内部控制的了解通常不足以测试控制运行的有效性

D.注册会计师询问被审计单位人员不足以评价内部控制设计的有效性

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第3题
下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,正确的是()

A.注册会计师在了解被审计单位内部控制时,应当确定其是否得到一贯执行

B.注册会计师不需要了解被审计单位所有的内部控制

C.注册会计师对内部控制的了解通常不足以测试控制运行的有效性

D.注册会计师询间被审计单位人员不足以评价内部控制设计的有效性

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第4题
下列有关了解被审单位内部控制的表述中正确的有()。

A.CPA通过了解,确定控制设计不当,就不需要再考虑控制是否得到执行

B.CPA可仅使用询问程序来获得其控制的设计以及确定其是否得到执行的充分适当的证据

C.对某信息系统的内部控制的了解有可能代替对控制运行有效性的测试

D.执行穿行测试既可评价内部控制的设计是否合理,也可确定其是否得到执行

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第5题
下列有关了解被审计单位内部控制的表述中正确的是()。

A.注册会计师通过了解,确定控制设计不当,就不需要再考虑控制是否得到执行

B.注册会计师可使用询问程序来获得其控制的设计以及确定其是否得到执行的充分适当的证据

C.对某信息系统的内部控制的了解有可能代替对控制运行有效性的测试

D.执行穿行测试即评价内部控制的设计是否合理,也可确定其是否得到执行

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第6题
ABC会计师事务所接受委托对某公司(制造企业)2007年度财务报表实施审计,项目负责人为张敏,在了解被审计单位内部控制中遇到下列若干问题,请代张敏做出正确的判断。以下关于内部控制的说法中,正确的有()。

A.注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序

B.注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否执行

C.内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当

D.与审计相关的控制,包括被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制

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第7题
ABC会计师事务所的己注册会计师接受F公司委托,负责审计F公司20×8年度的财务报表,在了解被审计单位内部控制的过程中,遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。下列关于内部控制的说法中,正确的有()。

A.注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序

B.注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否执行

C.内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当

D.与审计相关的控制,包括被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制

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第8题
)ABC会计师事务所接受委托对正保公司(制造企业)2007年度财务报表实施审计,项目负责人为张敏,在了解被审计单位内部控制中遇到下列若干问题,请代张敏做出正确的判断。第 19 题 以下关于内部控制的说法中,正确的有()。

A.注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序

B.注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否执行

C.内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当

D.与审计相关的控制,包括被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制

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第9题
ABC会计师事务所的己注册会计师接受F公司委托,负责审计F公司2010年度的财务报表,在了解被审计单位内部控制的过程中,遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。<1>、下列关于内部控制的说法中,正确的有()。

A.注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序

B.一般情况下,注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否得到执行

C.内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当

D.与审计相关的控制,包括F公司为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制

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