柜员办理业务时,对权限规定必须实时授权的付款业务,按照()的程序办理。A、受理―审核―验印—记账
A.受理―审核―验印—记账—主管授权、验印—柜员付款(签发回单)--主管滞后审核
B.受理―验印―审核—记账—主管验印、授权—柜员付款(签发回单)--主管滞后审核
C.受理―审核―记账—验印—主管验印、授权—柜员付款(签发回单)--主管滞后审核
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A.受理―审核―验印—记账—主管授权、验印—柜员付款(签发回单)--主管滞后审核
B.受理―验印―审核—记账—主管验印、授权—柜员付款(签发回单)--主管滞后审核
C.受理―审核―记账—验印—主管验印、授权—柜员付款(签发回单)--主管滞后审核
A.受理—审核—验印—记账—复核—付款
B. 受理—验印—审核—记账—复核—付款
C. 受理—审核—验印—记账—付款—复核
D. 受理—验印—记账—复核—审核—付款
A.受理—审核—验印—记账—复核—付款
B.受理—验印—审核—记账—复核—付款
C.受理—审核—验印—记账—付款—复核
D.受理—验印—记账—复核—审核—付款
A.超过自身权限,由主管根据业务权限和规定授权后办理
B.认真审核原始凭证的真实性、合法性
C.实行柜员制的营业机构,柜员不得办理涉及自身的业务
D.以原始凭证为依据,在授权范围内办理业务
A.出票人为本网点账户,收款人为本系统内的,柜员受理审核客户提交的支票及进账单,执行内转交易记账后,将回单作记账凭证保存
B.出票人为非本网点账户,收款人为本系统内的,法人联社未实现电子验印,不受理支票,要求到出票人开户网点(或有预留印鉴的网点)办理
C.出票人为非本网点账户,收款人为本系统内的,法人联社未实现电子验印,柜员应受理审核客户提交的支票及进账单,执行内转交易记账后,将回单交与客户
D.出票人为非本网点账户,收款人为本系统内的,法人联社未实现电子验印,但受理支票,通过法人联社内的交换实现记账处理,受理手续视同同城交换
A.申请人填写业务委托书、审核无误加盖经办人签章、经办柜员受理审核无误、系统主机记账成功打印汇票凭证
B.经办柜员受理审核无误、申请人填写业务委托书、系统主机记账成功打印汇票凭证、审核无误加盖经办人签章
C.申请人填写业务委托书、经办柜员受理审核无误、系统主机记账成功打印汇票凭证、审核无误加盖经办人签章
D.申请人填写业务委托书、系统主机记账成功打印汇票凭证、经办柜员受理审核无误、审核无误加盖经办人签章
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