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提问人:网友hexiaodong92 发布时间:2022-01-06
[主观题]

对内部控制进行调查记录的方法有如下几种,其中()方式适用于内部控制比较简单、比较容易描述的小企

业。

A.调查表法

B.文字表述法

C.流程图法

D.核对表法

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第1题
审计人员对内部控制进行调查了解的方法有: A.查阅相关文件 B.分析性复核 C.询问有关人员 D.观

审计人员对内部控制进行调查了解的方法有:

A.查阅相关文件

B.分析性复核

C.询问有关人员

D.观察业务活动

E.检查内部控制执行过程中生成的记录

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第2题
对内部控制进行调查时可以采用的方法有: A.查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件 B.

对内部控制进行调查时可以采用的方法有:

A.查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件

B.问被审计单位的管理人员和其他相关人员

C.检查内部控制过程中生成的文件和记录

D.观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况

E.对会计报表项目余额进行审查

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第3题
35 .对内部控制进行调查时可以采用的方法有:A .查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件B .问被

35 .对内部控制进行调查时可以采用的方法有:

A .查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件

B .问被审计单位的管理人员和其他相关人员

C .检查内部控制过程中生成的文件和记录

D .观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况

E .对会计报表项目余额进行审查

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第4题
假定审计人员在对某厂内部控制制度进行调查后所编的调查表如下: 调查对象:××工厂 调查内容:银行存款的内

假定审计人员在对某厂内部控制制度进行调查后所编的调查表如下:

调查对象:××工厂

调查内容:银行存款的内部控制

调查日期:2001.3.4

要求:根据以下调查表,对该企业银行存款内部控制作出初步分析(内部控制薄弱环节),并提出进一步审查的意见和方案。

调查项目

调查结果

(1)银行存款的收付是否有专职出纳人员

(2)银行存款付款凭证是否经过审核

(3)签发支票的印章是否由出纳人员保管使用

(4)银行存款调节表是否由出纳人员编制

不编制

(5)企业与银行之间是否有未达账项

(6)采购人员是否允许带出空白的转账支票

不允许

(7)采购人员是否允许带出空白的现金支票

不允许

(8)是否有利用本单位银行账户代其他单位收付款项

(9)银行借款是否由银行存款出纳人员兼管

(10)银行借款的申请与归还是否需经企业负责人批准

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第5题
2012 年 3 月,某审计组对甲公司 2011 年度财务收支情况进行了审计。请回答: 审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到如下内部控制,其中违反内部控制要求的有()

A.各部门根据生产、管理需要填写请购单,由采购部门审核批准后,向供应商统一签发订购单

B.采购部门负责采购合同的签订和审批

C.采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件

D.出纳员将已作废的支票予以注销并单独存放

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第6题
一、案例一 (一) 2012年3月,某审计组对甲公司2011年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款业务循环审计的情况和资料如下: 1?审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到: ①各部门根据生产、管理需要填写请购单,由采购部门审核批准后,向供应商统一签发订购单; ②采购部门负责采购合同的签订和审批; ③采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件; ④出纳员将已作废的支票予以注销并单独存放。 2?审计人员对采购与付款业务循环内部控制进行了测评。 3?审计人员检查应付款项明细表时发现,应付A企业账款期末为借方余额23万元,经进一步询问得知,甲公司于2011年10月预付A企业材料款23万元,但甲公司未能提供采购合同及相关资料。 4?审计人员核对供应商提供的卖方对账单时,发现有一批价值20万元的货物,供货方已于12月26日发出并入账,但甲公司会计记录中未反映。 5?审计人员在检查付款记录时发现,甲公司于12月20日签出支票一张,用于支付到期的应付账款5万元,财务人员填制了银行付款凭证,借记“应付账款”科目,贷记“银行存款”科目,并登记入账,但该支票在年底前并未发出。 (二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确答案。 “资料1”中,违反内部控制要求的有:

A.①

B.②

C.③

D.④

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第7题
案例一(一) 资料某审计组于2006年2月对某公司 2005年度财务收支情况进行审计。审计人员首先对内部

案例一

(一) 资料

某审计组于2006年2月对某公司 2005年度财务收支情况进行审计。审计人员首先对内部控制进行了侧评,然后对有关账户余额进行了实质性侧试。有关情况和资料如下:

1 .以前年度未对存货实施盘点,仓库出库单未连续编号。

2 .2005 年 4 至 7 月,由于会计人员休产假,存货明细账由仓库保管员代记。

3 .每个月末,由日常负责到银行取送单据的出纳员编制银行存款余额调节表。

4 .2005年12月31日,应收账款账面金额是4200 万元,由80 笔赊销业务形成,审计人员按照时间顺序将80 笔赊销连续编号为 001 至 080 ,并随机抽取了其中 20 笔进行审查,这 20 笔赊销业务账面金额是 984 万元,经审定实际应为 1 020 万元。

(二)要求:根据上述资料,从下列问题的备选答案中选出正确答案。

51 .审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有:

A .文字说明法

B .调查表法

C .流程图法

D .录像与录音法

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第8题
案例三 (一)资料 2008年4月,某审计组对丙上市公司2007年度财务收支情况进行了审计。有关存货业务

案例三

(一)资料

2008年4月,某审计组对丙上市公司2007年度财务收支情况进行了审计。有关存货业务审计的情况和资料如下:

1.审计人员在对该公司存货业务相关内部控制进行调查时了解到:

(1)生产部门负责签发订购单。

(2)财会部门负责存货的永续盘存记录。

(3)仓库保管员负责定期对存货进行盘点。

(4)存货盘盈或盘亏的处理须经审批。

2.审计人员于2008年4月25日实施了存货监盘程序,具体工作要点包括:

(1)公司成立存货盘点小组。

(2)公司独立制订盘点计划。

(3)审计人员在现场监督盘点工作按计划进行。

(4)审计人员抽查盘点记录。

3.审计人员实施监盘程序后发现,A产品的盘点结果为100件,而账面记录为80件,据公司人员解释,盘点多出的20件为代管其他公司的产品;B产品的盘点结果为200件,与账面记录一致。

4.2008年1月1 日至4月25日盘点时止,B产品的完工人库数量为300件,销售发出数量为180件。

(二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。

61.“资料l”中,符合存货业务内部控制要求的有:

A.生产部门负责签发订购单

B.财会部门负责存货的永续盘存记录

C.仓库保管员负责定期对存货进行盘点

D.存货盘盈或盘亏的处理须经审批

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第9题
资料:审计人员对某公司存货的内部控制制度进行调查,调查的内容主要是存货管理及控制制度的设计及各控制者的
职权范围、有关业务处理的程序、会计记录处理的原则及有关凭证的传递程序等。

要求:用调查表法的形式,对存货的内部控制制度提出至少10个“问题”。

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第10题
针对“资料4”中的情况,下列说法中正确的有: A.信息系统审计的内容主要包括信息系统内部控制审

针对“资料4”中的情况,下列说法中正确的有:

A.信息系统审计的内容主要包括信息系统内部控制审计、信息系统组成部分审计和信息系统生命周期审计

B.信息系统的可行性是信息系统生命周期审计的内容之一

C.审计人员可以采用询问、检查、观察等多种方法对信息系统进行调查

D.信息系统审计是对被审计单位的电子数据进行的审计

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