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提问人:网友anonymity 发布时间:2022-01-06
[主观题]

某增值税一般纳税人以管材制造为主业,某年9月发生以下业务: (1)外购一批原料(已入库),取得的增值税专用发

某增值税一般纳税人以管材制造为主业,某年9月发生以下业务:

(1)外购一批原料(已入库),取得的增值税专用发票上注明货款100万元、税款17万元;货款已通过银行存款支付。

(2)上月购进的一批货物因质量问题本月全部退货,取得红字专用发票并收到价税合计的退货款48万元。

(3)受托加工一批应税消费品,收取加工费(不含税)20万元并收回代委托方缴纳的消费税2万元。

(4)销售自产货物,增值税专用发票上注明货款300万元,并随同收取包装物租金5万元和押金8万元(押金期限为6个月)。款项已存入银行。

(5)外购原材料(货已入库,款项已存入银行),取得的增值税专用发票上注明税款1.53万元;委托某企业制作一批礼品,取得增值税专用发票注明制作费3万元,在当月销售货物时以赠送方式送出60%。

(6)从某汽配零售店购进小汽车零配件一批,并取得当地税务机关代开具的增值税专用发票注明价款10万元,货已验收入库。

(相关增值税专用发票均通过税务机关认证并按规定期限申请抵扣。)

要求:根据以上经济业务编写会计分录。

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第1题
某增值税一般纳税人以管材制造为主业,2005年9月发生以下业务:

(1)外购一批原料(已入库),取得的增值税专用发票上注明货款100万元、税款17万元;货款已通过银行存款支付。

(2)上月购进的一批货物因质量问题本月全部退货,取得红字专用发票并收到价税合计的退货款48万元。

(3)受托加工一批应税消费品,收取加工费(不含税)20万元,并收回代委托方缴纳的消费税2万元。

(4)销售自产货物,增值税专用发票上注明货款300万元,并随同收取包装物租金5万元和押金8万元(押金期限为6个月)。款项已存入银行。

(5)外购原材料(货已入库,款项已存入银行),取得的增值税专用发票上注明税款1.53万元。委托某企业制作一批礼品,取得的增值税专用发票注明制作费3万元,在当月销售货物时以赠送方式送出60%。

(6)从某汽配零售店处购进小汽车零配件一批,并取得当地税务机关代开的增值税专用发票,注明价款10万元,货已验收入库。

(注:相关增值税专用发票均通过税务机关认证并按规定期限申请抵扣。)

要求:根据以上经济业务编写会计分录。

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第2题
3.某企业为增值税一般纳税人,2019年10月发生以下业务: (1)购进货物取得增值税专用发票,注明金额588461.54元、增值税额76500元;支付给运输单位购货运费,取得增值税专用发票上注明运输费20000元。本月将已验收入库货物的80%零售,取得含税销售额881400元,本月购入货物20%用于本企业集体福利。要求:计算该业务中应缴纳的增值税。 (2)购进原材料取得增值税专用发票,注明金额160000元、增值税额20800元,材料验收入库。本月生产加工一批新产品450件,每件成本价400元(无同类产品市场价格),全部售给本企业职工,取得不含税销售额198000元。月末盘存发现半年前从东北购进的原材料被盗,金额50000元(其中含分摊的运输费用4650元)。 要求:计算该业务中应缴纳的增值税。 (3)销售使用过的一台机器(购进时未抵扣进项税额),取得含税销售额32440元。 要求:计算该业务中应缴纳的增值税。
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第3题
位于县城某农机生产企业为增值税一般纳税人,2013年5月发生以下业务:(1)从小规模纳税人购进一批原材料,取得税务机关代开的增值税专用发票上注明价款50000元,原材料已入库,另支付给运输企业运输费用1000元,取得货物运输发票。(2)外购农机零配件,取得的增值税专用发票上注明价款200000元,本月生产领用价值110000元的农机零配件,另支付给运输企业运输费用8000元,取得货物运输发票。(3)生产领用3月份外购的钢材一批,成本85000元,企业在建工程领用1月份外购的钢材一批,成本70000元,已抵扣进项税。(4)销售农用机械一批,取得不含税销售额650000元,另收取包装费和运输费36000元。(5)销售一批农机零部件,取得含税销售额98280元。(6)提供农机维修业务,开具的普通发票上注明价税合计70200元。已知:企业取得的增值税专用发票和货物运输发票均在当月通过认证并在当月抵扣。要求:根据上述资料,分析回答下列小题。下列关于该企业上述业务的税法处理中,正确的是()。

A. 从小规模纳税人购进原材料,取得税务机关代开的专用发票,可以计算抵扣进项税

B. 销售农机零部件,要按17%的税率计算纳税

C. 领用已抵扣进项税的外购材料用于在建工程,不需要作进项税转出

D. 销售农用机械收取的包装费和运输费,要作为价外费用计算增值税

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第4题
甲企业为白酒生产企业,将自产的白酒2吨对外销售,取得不含增值税销售额20000元。已知白酒的消费税税率为20%加0.5元/500克。则该笔白酒需要缴纳的消费税为()元。

A、20000×20%+0.5*2000*2=6000

B、20000×20%+0.5*1000*2=5000

C、20000×20%=4000

D、0.5*2000*2=2000

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第5题
某企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率为17%。2013年5月发生如下业务:(1)企业将商品销售给一般纳税人,取得不含税价款100000元。(2)企业将商品销售给小规模纳税人,价税混合收取23400元。(3)企业预收货款20000元。(4)企业自产产品用于企业在建工程,已知其成本为50000元,不含税对外售价为60000元。企业将自产产品用于本企业在建工程业务,应计提增值税销项税额为()元。

A. 0

B. B.8500

C. C.9350

D. D.10200

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第6题
计算题:

某市甲公司为增值税一般纳税人,主要从事化妆品生产销售。2008年3月发生以下业务:

(1)以空运方式从境外进口化妆品一批。该批化妆品境外成交价格加运费折合人民币200万元。经海关审查,公司申报的完税价格未包含保险费。公司的解释是相关费用无法确定。海关对此依法进行调整征税,甲公司获得海关开具的完税凭证。

(2)将上月进口的化工原料价值100万元全部发往乙公司委托加工化妆品,支付加工费20万元,并取得增值税专用发票。

(3)将加工收回的已税化妆品继续加工成另一型号的化妆品,加工完成后,20%委托外贸企业代理出品,取得不含税销售额40万元,其余80%内销取得含税销售额257.4万元。

(说明:假设进口化妆品关税税率为50%;化妆品消费税税率为30%)

要求:

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第7题
某工业企业为居民企业,假定2008年经营业务如下:

产品销售收入为560万元,产品销售成本400万元;其他业务收入80万元,其他业务成本66万元;固定资产出租收入为6万元;非增值税销售税金及附加32.4万元;当期发生的管理费用86万元,其中新技术的研究开发费用为30万元;财务费用20万元;权益性投资收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);营业外收入10万元,营业外支出25万元(其中含公益捐赠18万元)。

要求:计算该企业2008年应纳的企业所得税。

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第8题
某房地产开发公司,有自己的施工队(非独立核算),当年10月份发生如下业务:

(1)销售自建商品房一栋,取得销售收入2000万元,其中包括代收城市基础设施配套费、集资兴建锅炉增容费150万元,工程成本460万元,成本利润率10%。

(2)施工队为房产开发公司建成自用办公楼一栋,施工队与房产开发公司结算工程价款为3000万元。

(3)房地产开发公司所属施工队承包某安装、装饰工程,工程结算价款为2100万元,其中包括安装制冷设备价款150万元,施工队自带的辅助性装饰材料75万元;另外,获建设单位奖励60万元。

要求:请按顺序回答下列问题:

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第9题
关于城市维护建设税的适用税率,下列表述正确的有(  )。

A.城建税按纳税人所在地区的不同,设置了三档地区差别比例税率

B.由受托方代收、代扣“三税”的纳税人可按纳税人缴纳“三税”所在地的规定税率就地缴纳城市维护建设税

C.流动经营等无固定纳税地点的纳税人可按纳税人缴纳“三税”所在地的规定税率就地缴纳城市维护建设税

D.城建税的税率是指纳税人应缴纳的城建税税额与纳税人实际缴纳的“三税”税额之间的比例

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