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提问人:网友flyowen982 发布时间:2022-01-06
[单选题]

下面关于了解内部控制的表述中,正确的是()。

A.在了解内部控制时,注册会计师应评价相关控制的设计情况,并确定其是否得到一贯有效地执行

B. 注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与财务报表相关的内部控制

C. 小型被审计单位通常没有正式的内部控制,注册会计师通常无需对其内部控制进行了解

D. 执行穿行测试,可以确定相关控制活动是否得到执行

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匿名网友[0.***.***.237]选择了 B
1天前
匿名网友[69.***.***.73]选择了 C
1天前
匿名网友[64.***.***.237]选择了 A
1天前
匿名网友[221.***.***.112]选择了 B
1天前
匿名网友[118.***.***.151]选择了 B
1天前
匿名网友[176.***.***.20]选择了 D
1天前
匿名网友[158.***.***.54]选择了 B
1天前
匿名网友[96.***.***.126]选择了 B
1天前
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第1题
下面关于了解内部控制的表述中,正确的是()

A.在了解内部控制时,注册会计师应评价相关控制的设计情况,并确定其是否得到一贯有效地执行

B.注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与财务报表相关的内部控制

C.小型被审计单位通常没有正式的内部控制,注册会计师通常无需对其内部控制进行了解

D.执行穿行测试,可以确定相关控制活动是否得到执行

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第2题
关于内控评价的表述,下面选项中不正确的是()。 A.内部控制评价包括过程评价与结果评价,

关于内控评价的表述,下面选项中不正确的是()。

A.内部控制评价包括过程评价与结果评价,过程评价侧重于对内部控制主要目标实现程度的评价

B.商业银行内部控制体系是商业银行为实现经营管理目标,通过制定和实施系统化的政策、程序和方案,对风险进行识别、评估、控制、监测和改进的动态过程和机制

C.商业银行内部控制评价是指对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果独立开展的调查、评估、测试和分析的系统性活动

D.商业银行内部控制评价的目标是促使商业银行切实加强内部控制体系的建设并认真执行

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第3题
关于内控评价的表述,下面选项中不正确的是()。A.内部控制评价包括过程评价与结果评价,过程评价侧

关于内控评价的表述,下面选项中不正确的是()。

A.内部控制评价包括过程评价与结果评价,过程评价侧重对内部控制主要目标实现程度的评价

B.商业银行内部控制体系是商业银行为实现经营管理目标,通过制定和实施系统化的政策、程序和方案,对风险进行识别、评估、控制、监测和改进的动态过程和机制

C.商业银行内部控制评价是指对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果独立开展的调查、评估、测试和分析的系统性活动

D.商业银行内部控制评价的目标是促使商业银行切实加强内部控制体系的建设并认真执行

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第4题
关于风险监管内容,下面表述中不正确的是()。A.监管机构应评估银行内部控制的质量B.监

关于风险监管内容,下面表述中不正确的是()。

A.监管机构应评估银行内部控制的质量

B.监管机构应认识到公司治理的重要性及其对银行业绩的影响

C.监管机构应考虑向银行发布建立统一的公司治理方式并积极实践的指引

D.监管机构可利用准入和监管流程评价被提名的董事和管理层的专业技能和诚信水平

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第5题
下列关于评估重大错报风险的表述中正确的有()。

A.注册会计师应当在了解被审计单位及其环境的整个过程中识别风险

B.注册会计师在评估重大错报风险时,可以不考虑相关内部控制

C.注册会计师应当确定识别的重大错报风险是与财务报表整体相关,进而影响多项认定,还是与特定的各类交易、账户余额和披露的认定相关

D.在评估重大错报风险时,注册会计师应当将所了解的控制与特定认定相联系

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第6题
注册会计师在对内部控制进行了解后,针对某一项认定制定审计计划时,下面表述正确的是()。

A.如果预期控制风险的水平为最高,不执行控制测试

B.如果预期控制风险的水平为最高,可计划扩大控制测试

C.如果预期控制风险的水平为中等或低,可计划最少的控制测试

D.无论控制风险的估计水平如何,都必须执行控制测试

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第7题
以下关于注册会计师从整体层面和业务流程层面了解内部控制的表述中,不恰当的是

A.被审计单位的信息系统和控制活动更多地对被审计单位整体层面产生影响

B.整体层面的控制对内部控制在所有业务流程中得到严格的设计和执行具有重要影响

C.财务报表层次的重大错报风险可能源于薄弱的控制环境

D.在整体层面对被审计单位内部控制的了解和评估,通常由项目组中对被审计单位情况比较了解且较有经验的成员负责

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第8题
下列有关了解内部控制的表述中,正确的是()。A.在了解内部控制时,CPA应评价相关控制的设计情况,并

下列有关了解内部控制的表述中,正确的是()。

A.在了解内部控制时,CPA应评价相关控制的设计情况,并确定其是否一贯执行

B.CPA需要了解和评价被审单位所有的内部控制

C.小型被审单位通常没有正式的内部控制,CPA通常无需对其内部控制进行了解

D.执行穿行测试,以确定相关控制活动是否得到执行

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第9题
下列关于内部控制审计与财务报表审计的表述错误的是()。

A.内部控制审计是对内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制重大缺陷进行披露

B.财务报表审计是对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见

C.在财务报表审计和内部控制审计中,注册会计师都需要了解与审计相关的内部控制,并都可能涉及测试相关内部控制运行的有效性

D.注册会计师在财务报表审计中了解和测试内部控制,是为了对内部控制的有效性发表审计意见

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第10题
注册会计师在对某一项认定制定初步审计策略时,下面表述正确的是()。

A.如果将控制风险的计划估计水平设为最高,则可计划最少的控制测试或不执行控制测试

B.如果将控制风险的计划估计水平设为最高,则可计划扩大控制测试

C.如果将控制风险的计划估计水平设为中等或低,则可计划最少的了解内部控制制度的相关部分

D.无论控制风险的计划估计水平如何,都必须执行计划控制测试

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