A.日
B. 周
C. 月
D. 年
A.本网点营运主管完成
B. 分行指定的装清卡部门在设备端完成
C. 本网点凭证柜员在柜面完成
D. 本网点库管员完成
A.网点库管员
B. 上缴柜员
C. [7212预制卡/待发卡库间调拨]
D. [7122待销毁卡上缴]
A.调拨款箱送达网点后,一名业务人员在监控下查验款箱外观、锁具、封片完整性,无误后办理交接手续
B.开箱后对现金实物进行点捆、卡把,加计金额合计后,与随箱运送的现金调出凭证(第三联)金额核对是否相符,检查凭证要素、印章加盖是否齐全,核对无误后办理现金实物入库手续
C.入库完毕两名管库员在现金调出凭证(第三联)上加盖管库员名章交99999钱箱记账员
D.调拨款箱上的卡封锁具若只有一个,或两个卡封锁具缺少卡封片,或卡封片上缺少相关人员签章,网点应拒绝接收,及时与现金营运中心(支行业务库)联系确认
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