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提问人:网友anonymity 发布时间:2022-01-06
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应收票据内控制度的关键控制点是哪些?

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第1题
应收账款和应收票据审计的目的是审查(  )。

A.销售和收款循环的内控制度是否健全有效

B.应收账款和应收票据的记录是否真实正确

C.发生的应收账款和应收票据是否全部入账

D.应收账款和应收票据的期末截止是否正确

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第2题
关于保费汇票风险管控的说法中,正确的是()

A. 到期不能兑付的应收票据,财务人员应及时向相关业务部门告知票据无法承兑的情况,按照应收保费的催收责任进行催收

B. 以票据交纳保费的保单,在公司银行账户中没有实际收到资金前,不得支付相关费用

C. 以票据交纳保费的保单发生保户退保或保险赔款的,不得支付退保款或赔款

D. 以票据交纳保费的保单如确需支付相关费用、退保或赔款,必须先办理票据贴现,待票据资金到账后,再支付相关资金

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第3题
按现行制度规定,不能用“应收票据”及“应付票据”核算的票据包括(  )。

A.银行本票存款   B.银行承兑汇票   C.商业承兑汇票   D.银行汇票存款

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第4题
注册会计师如果将收入与资产虚报问题确定为被审计单位销货业务的审计重点,则通常无需对销货业务的完整性进行交易实质性测试。  (  )
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第5题
审查坏账准备提取是否正确,仅关系到资产负债表的正确性。  (  )
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第6题
为了保证应收账款函证的实效,函证工作应由审计人员办理,被审单位人员可作一些监督和协助工作。  (  )
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第7题
审计人员查验应收账款时,须对全部应收账款的凭证进行检查,并就大额应收账款向债务人进行函证。  (  )
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第8题
注册会计师抽样审查销货发票时,应当核对的文件资料包括(  )。

A.相关的销售通知单 B.相关的客户订货单

C.相关的运货文件  D.相关的账户文件

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第9题
审计人员可利用应收账款账龄分析表(  )。

A.作为测试相关内控制度的抽样整体

B.作为核对应收账款总账金额的依据

C.作为控制应收账款函证的依据

D.作为审查销售收入变动原因的依据

E.作为确定坏账计提是否充分的依据

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第10题
预收账款函证测试样本通常应考虑(  )。

A.大额项目  B.账龄较长的项目

C.关联方项目  D.主要客户项目

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