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提问人:网友anonymity 发布时间:2022-01-07
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计算机信息系统环境下,虽然会计信息处理方式和内部控制发生了变化,但审计的内容和侧重点应该不变。()

计算机信息系统环境下,虽然会计信息处理方式和内部控制发生了变化,但审计的内容和侧重点应该不变。( )

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第1题
ABC会计师事务所接受委托审计甲股份有限公司2013年度的财务报表,A注册会计师为审计项目合伙人。甲公司部分财务数据采用计算机信息系统处理。审计项目组于2013年11月1日至7日开始了解甲公司情况及其环境并在相关审计工作底稿中记录了了解和测试的内部控制事项,摘录部分事项如下:(1)发出产成品时,由销售部门填制一式四联的出库单。并将出库单第一联交仓库,第二联交发运部门,第三、四联作为开发票的依据。

(2)在开具销售发票之前,先核对装运凭证和销售单,然后根据销售单填写销售发票价格。

(3)甲公司所有原材料等类似存货的采购需要经授权批准后方可进行。采购部根据经批准的请购单编制连续编号的订购单。货物运达后,验收部根据订购单的要求验收货物,盘点、并检查商品然后编制一式多联的连续编号的验收单。仓储部门根据验收单验收货物,在验收单上签字后,将货物移入仓储中心加以保管。验收单上有数量、品名等要素。验收单一联交采购部门编制付款凭单,月末交财务部门。

(4)财务部门审核付款凭单后,支付采购款项。出纳Y根据已批准的付款凭单,在确定支票收款人名称与付款凭单内容一致后签署支票,并在付款凭单上加盖"已支付"的印章。为了方便付款,公司签署支票所需的支票印章、财务经理个人名章由会计Z负责保管。

(5)生产计划部根据批准的顾客订单,签发预先顺序编号的生产通知单。仓库部门根据从生产部门收到的领料单发出原材料,领料单通常一式三联,其中一联连同材料交给领料部门,一联留在仓储中心登记材料明细账,一联交财务部门进行材料收发核算和成本核算。

(6)甲公司设立了内部审计部,并直接对总经理负责。每年对子公司和各业务部进行审计,出具的内部审计报告提交总经理。

要求:假定未描述的其他内部控制不存在缺陷,请指出甲公司内部控制设计或运行中是否存在缺陷,如果存在缺陷,请分别指正。

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第2题
A注册会计师确定的甲公司2013年度财务报表整体的重要性为100万元,明显微小错报的临界值为5万元。A注册会计师针对银行账户和应收账款等事项实施了函证程序,相关审计工作底稿的部分内容摘录如下:

要求:针对上述审计说明第(1)至(6)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如果不恰当,请指出不恰当所在,并简要说明理由。

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第3题
计算机信息系统只涉及到会计信息的形成方式,对审计来说,其审计的目标并未发生变化,只是审计程序、技术和内容等会有所改变。
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第4题
在电子数据处理系统中,有形记录大为减少,使经济业务处理过程缺少审计线索。所以,对数据输入、处理和输出的控制以及电子计算机的操作过程成为审计的重要内容。(  )
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第5题
由于审计人员在对会计制度和有关的内部控制的研究评价中所遵循的程序,以及对其他计划程序的性质、时间和范围可能受到电子数据处理环境的影响,审计的总目标也发生了相应的变化。(  )
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第6题
会计信息系统的数据传递方式有哪些?
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第7题
Intranet(内部网)是指采用Internet技术建立的(  )网络。

A.广域网  B.企业外部专用

C.企业内部专用  D.城域网

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第8题
会计信息系统的三个基本构成要素为:______、______、______。
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第9题
某工厂销售与应收账款业务过程分为如下八个步骤:

(1)客户通过电话、邮件、或上门洽谈订货,由销售部门开出销货订单,引发其他销售作业步骤。(处理流程①)

(2)销售部门经办人请求信用审核部门审核客户信用状况以及授权销货交易。(处理流程②)

(3)销售部门职员把多联式销货单和其他交易资料分送仓储、运输和开单等部门。(处理流程③)

(4)发运部门职员根据已授权销货单安排从仓库提货、包装和发运,并把发运汇总资料转送开单部门。(处理流程④)

(5)开单部门职员核对销货订单与发运汇总,依据企业的产品价格目录资料或合同资料开出发票寄送给客户,发票上必须列明销售物品品种、价格、运费、税项、销售折扣或折让、付款方式等,然后把发票中的相应联转送会计部门和存货控制部门。(处理流程⑤)

(6)会计部门负责应收账款核算的职员登录有关的客户往来明细分类账,反映应收账款的增加。(处理流程⑥)

(7)存货控制部门职员依据相关部门转来的交易资料登录存货记录,反映库存存货的发出数量。(处理流程⑦)

(8)负责账务处理的职员根据发票的记账联、应收账款和存货等部门转来的交易资料,定期过入总分类账户。(处理流程⑧)

要求:根据文字说明,用数据流程图画出业务流程。

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第10题

简述输入/输出的内容及其设计的原则。

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