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提问人:网友qingkongcom 发布时间:2022-01-06
[单选题]

审计发现被审计单位()存在重大漏洞或者不符合国家规定的,应当责成被审计单位在规定期限内整改。

A.内部控制

B. 会计核算

C. 财务管理

D. 信息系统

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第1题
审计发现被审计单位()存在重大漏洞或者不符合国家规定的,应当责成被审计单位在规定期限内整改

A.内部控制

B.会计核算

C.财务管理

D.信息系统

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第2题
审计风险指内部审计人员未能发现被审计单位经营活动和内部控制中存在的重大差异或缺陷而做出不恰当审计结论的可能性()
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第3题
注册会计师A在测试销货业务时,发现被审计单位有若干笔销售业务的发票与发货凭证所记录的内容不符。请回答:

(1)被审计单位有可能存在什么问题?

(2)公司应该采用哪些关键内控措施堵塞漏洞?

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第4题
在审计的过程中,对于一些影响特别重大、性质十分特殊的沟通事项,或者在与治理层下设组织、人员进行
沟通无法达到沟通目的的情况下,会计师事务所可能需要与治理层整体进行沟通,以下各项说法中不正确的是()。A.如果发现被审计单位管理层存在重大舞弊行为,就需要考虑与董事会整体进行沟通B.对于会计师事务所自身与财务报表审计相关的责任,由于内容十分重要,应当直接与股东大会进行沟通C.如果被审计单位董事会和监事会不仅抵制会计师事务所的沟通,而且在出现意见分歧时以解聘相威胁,在这种情况下,可能需要与股东大会(股东会)进行沟通D.如果发现被审计单位管理层存在重大舞弊行为,而且被审计单位董事会中的大多数成员都兼任高级管理职务,可能需要与股东大会(股东会)进行沟通

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第5题
检查企业重大的资产租赁合同的目的,是为了发现被审计单位是否存在资产负债表外融资的现象。()A.

检查企业重大的资产租赁合同的目的,是为了发现被审计单位是否存在资产负债表外融资的现象。()

A.正确

B.错误

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第6题
审计过程中,如果发现被审计单位存在错误或者舞弊行为,则审计人员一般应增加审计证据的数量。()
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第7题
(判断题)如果实施实质性程序发现被审计单位没有识别出的重大错报,通常表明内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当就这些缺陷只与管理层进行沟通。()
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第8题
尽管不能发现被审计单位会计报表中存在的全部错误、舞弊和违法行为,注册会计师仍然有责任发现
会计报表中的重大错误、舞弊和对会计报表有直接影响的重大违反法规行为。()

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第9题
下列属于财务报表日后调整事项的是()

A.财务报表日后被审计单位资产价格、税收政策、外汇汇率发生重大变化

B.财务报表日后因自然灾害导致被审计单位资产发生重大损失

C.财务报表日后发现被审计单位财务报表存在舞弊

D.财务报表日后被审计单位发生企业合并或处置子公司

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