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提问人:网友xiao2020 发布时间:2022-04-10
[单选题]

下列各项中,不属于对内部控制进行研究评价的程序有()。

A.撰写购货业务的文字说明书

B.绘制固定资产内部控制流程图

C.编制存货内部控制调查表

D.编制应收账款明细表

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更多“下列各项中,不属于对内部控制进行研究评价的程序有()。”相关的问题
第1题
下列各项中,属于对内部控制进行研究评价的程序有()。

A.撰写购货业务的文字说明书

B.绘制固定资产内部控制程图

C.编制存货内部控制调杏表

D.编制应收账款明细表

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第2题
下列各项中属于实质性程序的有( )。

A.编写销售业务文字表述书

B.绘制固定资产内部控制流程图

C.编制货币资金内部控制调查表

D.编制应收账款明细表

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第3题
下列各项中,运用属性抽样对存货内部控制制度进行符合性测试的程序是()。

A.编制存货内部控制流程图

B.购货业务测试

C.成本会计制度的测试

D.评价存货的内部控制制度

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第4题
下列各项中属于描述内部控制的有( )。

A.编写销售业务文字表述书

B.编制应收账款明细表

C.编制应付账款明细表

D.绘制固定资产内部控制流程图

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第5题
下列各项中,属于固定资产业务内部控制测评程序的有:A.验证固定资产的退废手续B.验证固定资产

下列各项中,属于固定资产业务内部控制测评程序的有:

A.验证固定资产的退废手续

B.验证固定资产的新增手续

C.审查固定资产的计价方法

D.查验固定资产的所有权

E.检查固定资产账、卡的设置情况

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第6题
下列各项中不属于行政事业单位业务层面内部控制设计的是()A、设立专门的内部控制部门B、建立预

下列各项中不属于行政事业单位业务层面内部控制设计的是()

A、设立专门的内部控制部门

B、建立预算业务控制

C、建立收支业务控制

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第7题
下列各项中,构成行政事业单位内部控制内部监督程序的有()。

A.制定监督检查工作方案并实施监督检查

B.对内部控制的自我评价

C.完成并提交内部控制自我评价报告

D.内部控制自我评价结果应用

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第8题
下列各项中,不属于内部控制中对控制的监督要素的有()

A.业绩评价

B.职权与责任的分配

C.外部监管部门的检查

D.内部审计部门评估内部控制执行情况

E.对已记录的事项由经办人之外的独立人员进行验证

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第9题
下列各项中不属于被审计单位的具体责任的是()。

A.建立健全和有效实施内部控制

B.对内部控制的有效性进行评价

C.向注册会计师提供必要的工作条件

D.对内部控制的有效性发表审计意见

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第10题
下列各项中,在内部控制评价报告中应当披露内容包括()。A董事会对内部控制报告真实性的声明B内

下列各项中,在内部控制评价报告中应当披露内容包括()。

A董事会对内部控制报告真实性的声明

B内部控制评价工作的总体情况

C内部控制评价的依据

D内部控制评价的范围

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第11题
下列有关内部审计的命题正确的有()。

A.经济责任审计不属于内部审计的业务内容

B.风险评估不属于内部控制的构成要素

C.内部环境是企业实施内部控制的基础

D.内部控制审计不需要评价被审计单位的内部控制

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