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提问人:网友xiao0102 发布时间:2022-01-06
[单选题]

下列不属于内部控制规范体系建设组织方式的是()。

A.中介机构独自完成内控建设

B.中介机构与企业合作共同完成内控建设

C.企业独自完成内控建设

D.企业和证监会合作共同完成内控建设

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匿名网友[205.***.***.110]选择了 B
1天前
匿名网友[199.***.***.167]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“下列不属于内部控制规范体系建设组织方式的是()。A、中介机构独自完成内控建设B、中介机构与企业”相关的问题
第1题
下列不属于全面推进行政事业单位内部控制主要任务的是()。

A.健全内部控制体系,强化内部流程控制

B.加强内部权力制衡,规范内部权力运行

C.建立内控报告制度,促进内控信息公开

D.加强组织领导建设,加大教育宣传力度

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第2题
下列选项不属于“十二五”期间会计改革与发展取得的成绩的是()。

A.会计法治建设、内部控制建设、会计诚信建设和会计监管工作仍需进一步加强

B.企业会计准则体系进一步完善并有效实施,与国际财务报告准则持续趋同

C.发布实施企业会计信息化工作规范,企业会计准则通用分类标准稳步推行

D.会计管理体制进一步完善,会计管理工作不断加强

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第3题
下列不属于“十二五”期间会计改革与发展取得的成绩的是()。

A.会计法治建设、内部控制建设、会计诚信建设和会计监管工作仍需进一步加强

B.企业会计准则体系进一步完善并有效实施,与国际财务报告准则持续趋同

C.发布实施企业会计信息化工作规范,企业会计准则通用分类标准稳步推行

D.会计管理体制进一步完善,会计管理工作不断加强

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第4题
行政事业单位应当根据本规范建立适合本单位实际情况的内部控制体系,并组织实施。以下属于内控建设具体工作的有()。

A.梳理单位各类经济活动的业务流程;

B.系统分析经济活动风险;

C.确定风险点;

D.选择风险应对策略。

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第5题
下列选项中属于“十三五”时期会计改革与发展的主要任务的有()。

A.加强会计信息化建设

B.完善内部控制规范体系

C.实施会计人才战略

D.繁荣会计理论研究

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第6题
下列中属于“十三五”时期会计改革与发展的主要任务的有()。

A.加强会计信息化建设

B.完善内部控制规范体系

C.实施会计人才战略

D.繁荣会计理论研究

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第7题
下列不属于保险公司内部控制体系内部控制基础的有()。

A.公司治理

B.人力资源

C.组织架构

D.风险问责

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第8题
下列不属于《基本规范》要求企业建立内部控制体系时应符合的目标的是()。 A.合理保证企业经营管理

下列不属于《基本规范》要求企业建立内部控制体系时应符合的目标的是()。

A.合理保证企业经营管理合法合规

B.降低企业的融资成本

C.资产安全

D.提高经营效率和效果

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第9题
下列有关会计信息化集成管理阶段内部控制的表述中,正确的有()。

A.依赖会计控制可以解决面对的内外部风险

B.我国内部控制规范体系建设取得重大突破

C.企业没有构建与内部控制紧密结合的企业资源计划系统

D.会计控制必须向全面控制方向发展

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第10题
甲公司为一家非国有控股主板上市公司,自201 3年1月1日起全面实施《企业内部控制基本规范》及其
配套指引。甲公司就此制定了内部控制规范体系实施工作方案,该方案要点如下: (1)工作目标。通过实施内部控制规范体系,进一步提升公司治理水平和风险管控能力,合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。 (2)组织领导。董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责,对内部控制建设中的重大问题作出决策。经理层负责组织领导公司内:部控制日常运行,确定公司最大风险承受度,并对职能部门和业务单元实施内部控制体系进行指导。公司设置内部控制专职机构,负责制定内部控制手册并经批准后组织落实。 (3)工作安排。内部控制规范体系建设工作分阶段进行:第一阶段,梳理业务流程。公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求进行“对标”,认真梳理先行管理制度和业务流程;对配套指引未涵盖的业务领域,不纳入本公司实施内部控制控制规范体系的范围,不再进行相关管理制度和业务流程梳理。第二阶段,开展风险评估。公司根据战略规划和发展目标,组织开展风险评估工作,识别和分析经营管理过程中的各种内部风险,制定风险应对策略并实施相应的控制活动。第三阶段,组织内部控制试运行。公司通过深入宣传和加强培训等手段,在全公司范围内组织开展内部控制试运行工作。第四阶段,在内部控制正式运行的基础上,开展内部控制自我评价。 (4)控制重点。公司根据业务特点和发展实际,在梳理业务流程和开展风险评估的基础上,拟重点对研发业务、资金活动和合同管理,有针对性的实施控制。一是规范研发项目审批流程,重大研发项目由总经理办公会审议通过后实施。二是严格对现金和银行存款的管理,指定一人对办理资金业务的相关印章和票据进行集中管理。三是加强合同纠纷管理,合同纠纷经协商一致,应与对方当事人签订书面协议;合同纠纷经协商无法解决的,应根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。 (5)自我评价。公司授权内部审计部门作为内部控制评价部门,负责内部控制评价的具体组织实施工作,内部审计部门根据公司实际情况和管理要求,制定科学合理的评价工作方案,报经理层批准后实施。 (6)外部审计。公司拟聘用A会计师事务所为公司2013年内部控制自我评价工作提供咨询服务,同时,委托该会计师事务所提供内部控制审计服务。A会计师事务所的咨询部门和审计部门相互独立,各自提供服务,人员不交叉混用。 要求: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,逐项分析判断甲公司(1)至(6)项内容是否存在不当之处;对存在不当之处的,分别指出不当之处,并分别说明理由。

根据资料(1),判断市场部经理的观点是否存在不当之处;如存在不当之处,说明理由。

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