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提问人:网友154336271 发布时间:2022-09-08
[多选题]

在计划审计工作时,注册会计师应当考虑的事项包括()

A.相关法律法规和行业状况

B.重要性、风险等与确定内部控制重大缺陷相关的因素

C.企业组织结构

D.企业内部控制最近发生变化的程度

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第1题
在计划审计工作时,注册会计师应当评价相关事项对财务报告内部控制、财务报表及审计工作的影响。
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第2题
在计划和实施内部控制审计工作时,注册会计师应当考虑财务报表审计中对舞弊风险的评估结果。()

在计划和实施内部控制审计工作时,注册会计师应当考虑财务报表审计中对舞弊风险的评估结果。()

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第3题
在计划审计工作时,注册会计师应当评价下列()事项对内部控制、财务报表以及审计工作的影响。A与

在计划审计工作时,注册会计师应当评价下列()事项对内部控制、财务报表以及审计工作的影响。

A与企业相关的风险

B相关法律法规和行业概况

C企业组织结构、经营特点和资本结构等相关重要事项

D企业内部控制最近发生变化的程度

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第4题
注册会计师应当为审计工作制定总体审计策略,在制定总体审计策略时,应当考虑的事项包括()。

A.审计方向

B.报告目标、时间安排

C.审计资源

D.计划实施的进一步审计程序

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第5题
注册会计师应当为审计工作制定总体审计策略,在制定总体审计策略时,不应当考虑的事项是()。

A.审计方向

B.报告目标、时间安排

C.审计资源

D.计划实施的进一步审计程序

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第6题
注册会计师应当为审计工作制定总体审计策略,在制定总体审计策略时,应当考虑的事项不包括()。

A.审计的范围和方向

B.报告目标、时间安排及所需沟通的性质

C.审计资源

D.计划实施的进一步审计程序

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第7题
注册会计师对期后事项的审计,都是在复核审计工作底稿时进行的。()

注册会计师对期后事项的审计,都是在复核审计工作底稿时进行的。()

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第8题
在完成审计工作阶段,注册会计师应当直接与治理层沟通的事项主要有()。

A.注册会计师的责任

B. 计划的审计范围和时间

C. 审计工作中发现的问题

D. 注册会计师的独立性

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第9题
在审计过程中,注册会计师应当将审计()记录于审计工作底稿。

A.计划

B.实施过程

C.结果

D.其他需要加以判断的重要事项

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第10题
下列关于计划审计工作与实施风险评估程序中对持续经营能力产生重大疑虑的事项的考虑不正确的是()。

A.在了解被审计单位时,注册会计师应当考虑是否在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况以及相关经营风险

B.在整个审计过程中,注册会计师应当始终关注可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况以及相关经营风险

C.在实施风险评估程序时,注册会计师应当考虑与持续经营假设相关的事项或情况,以便及时与管理层讨论并复核其针对已识别的持续经营问题制定的应对计划

D.注册会计师考虑在实施风险评估程序时识别出的事项或情况对重大错报风险评估的影响,应考虑可能会出具保留意见审计报告

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第11题
A注册会计师是W公司2006年度财务报表项目负责人,在对审计工作底稿复核过程中,注意到以下事项,请
代为判断助理人员得出的相关审计结论是否正确。

在与前任注册会计师沟通时,注册会计师应当只考虑前任注册会计师的独立性即可。()

A.正确

B.错误

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