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提问人:网友weiqian521 发布时间:2022-01-07
[主观题]

下列属于内部审计报告风险点阐述的内容的是()。

A虚假舞弊或管理薄弱的环节

B制度或执行中存在的漏洞和效率问题

C执行层面的效果和效率

D制度层面的健全性和合理性

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更多“下列属于内部审计报告风险点阐述的内容的是()。”相关的问题
第1题
下列不属于商业银行内部控制的内容的为()。A.发布审计报告B.内部控制环境C.

下列不属于商业银行内部控制的内容的为()。

A.发布审计报告

B.内部控制环境

C.风险识别与评估

D.内部控制措施

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第2题
下列各项中属于简式审计报告的是()。 A.内部审计报告 B.社会审计报告 C.审计组的审计报告 D.审
计机关的审计报告

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第3题
下列有关内部审计报告的表述,错误的是:A.内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情

下列有关内部审计报告的表述,错误的是:

A.内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告

B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据

C.内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议

D.被审计单位对内部审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告

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第4题
内部审计出具的审计报告属于非标准审计报告。
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第5题
下列属于风险评估内容的是()。

A.目标设定

B.内部机制

C.人员安排

D.单位文化

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第6题
下列不属于内部控制审计报告参考格式的是()。

A.标准内部控制审计报告

B.带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告

C.否定意见内部控制审计报告

D.带期后事项段的无保留意见内部控制审计报告

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第7题
审计报告按其内容不同,可分为()。

A.财政财务审计报告

B.经济效益审计报告

C.外部审计报告

D.内部审计报告

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第8题
根据《职业年金基金管理暂行办法》的规定,投资管理人从当期收取的管理费中,提取()作为职业年金基金投资管理风险准备金,专项用于弥补合同到期时所管理投资组合的职业年金基金当期委托投资资产的投资亏损。
A.10%

B.20%

C.30%

D.50%

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