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提问人:网友libing 发布时间:2022-01-07
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(判断题)审计策略和具体审计计划属于审计计划阶段工作底稿。()

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更多“(判断题)审计策略和具体审计计划属于审计计划阶段工作底稿。()”相关的问题
第1题
审计工作底稿通常包括的内容有(  )。

A、制定的总体审计策略、具体审计计划

B、重大事项概要

C、财务报表草稿

D、重复的文件记录

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第2题
审计工作底稿通常包括(  )。

A.审计策略和具体审计计划  B.分析表、问题备忘录、重大事项概要

C.询证函回函、管理层声明书、核对表  D.有关重大事项的往来信件

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第3题
下列有关注册会计师利用内部审计工作的表述中正确的有(  )。

A、利用内部审计工作不能减轻注册会计师的责任

B、利用内部审计工作可以提高工作效率,节约审计费用

C、注册会计师可完全依赖内部审计工作

D、利用内部审计工作,由内部审计部门确定重要性水平、样本规模

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第4题
以下关于审计工作底稿归档后变动的说法错误的有()。

A. 在完成最终审计档案的归整工作后,如果发现有必要修改现有审计工作底稿或增加新的审计工作底稿,若修改或增加的原因简单,则无需记录修改或增加审计工作底稿的具体理由

B. 删除审计工作底稿主要是指将原审计工作底稿从审计档案中抽取出来,使审计档案中不再包含原来的底稿

C. 在完成最终审计档案的归整工作后,不得修改现有审计工作底稿或增加新的审计工作底稿

D. 不得在规定的保存期届满前删除或废弃审计工作底稿

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第5题

ABC会计师事务所接受委托,负责审计上市公司甲公司2016年度财务报表,并委派A注册会计师担任审计项目负责人。在执行审计工作时,A注册会计师对计划审计工作有以下考虑:   (1)确定风险评估程序、进一步审计程序和其他审计程序的性质、时间安排和范围应当是具体审计计划的核心。   (2)计划风险评估程序和计划进一步审计程序应当同时进行,然后再实施相应的风险评估程序和进一步审计程序。   (3)完整、详细的进一步审计程序的计划包括对各类交易、账户余额和披露实施的具体审计程序的性质、时间安排和范围,但不应包括抽取的样本量。   (4)在计划实施的进一步审计程序中,应当在将所有交易、账户余额和披露作出计划后,再实施相应的进一步审计程序,而不能先做计划的先实施程序,后做计划的后实施程序。   (5)在审计计划阶段,还需要针对特定项目执行相应的审计程序。例如针对舞弊、持续经营和被审计单位遵守法律法规的情况等实施相应的审计程序。   (6)如果在审计工作中对总体审计策略或具体审计计划作出了重大修改,注册会计师应当在审计工作底稿中记录作出的重大修改,但不必说明修改原因。   要求:针对上述第(1)至(6)项,逐项指出A注册会计师的考虑是否恰当。如不恰当,简要说明理由。恰当的画Y,不恰当的画N。

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第6题

ABC会计师事务所接受委托,负责审计上市公司甲公司2018年度财务报表,并委派A注册会计师担任审计项目合伙人。在执行审计工作时,A注册会计师对计划审计工作有以下考虑: (1)确定风险评估程序、进一步审计程序和其他审计程序的性质、时间安排和范围应当是具体审计计划的核心。 (2)计划风险评估程序和计划进一步审计程序应当同时进行,然后再实施相应的风险评估程序和进一步审计程序。 (3)完整、详细的进一步审计程序的计划包括对各类交易、账户余额和披露实施的具体审计程序的性质、时间安排和范围,但不应包括抽取的样本量。 (4)在计划实施的进一步审计程序中,应当在将所有交易、账户余额和披露作出计划后,再实施相应的进一步审计程序,而不能先做计划的先实施程序,后做计划的后实施程序。 (5)在审计计划阶段,还需要针对特定项目执行相应的审计程序。例如针对舞弊、持续经营和被审计单位遵守法律法规的情况等实施相应的审计程序。 (6)如果在审计工作中对总体审计策略或具体审计计划作出了重大修改,注册会计师应当在审计工作底稿中记录作出的重大修改,但不必说明修改原因。 要求:针对上述第(1)至(6)项,逐项指出A注册会计师的考虑是否恰当。如不恰当,简要说明理由。

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第7题
以下文件可以列为审计工作底稿的有(    )。

A、总体审计策略和具体审计计划

B、管理层声明书

C、管理建议书

D、业务约定书

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第8题
总体审计策略在具体审计计划之前,执行完前一项才可以更好的执行后一项工作
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第9题
注册会计师应当将()记录于审计工作底稿。

A. 审计计划

B. 审计实施过程

C. 审计结论

D. 需要加以判断的重要事项

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第10题
信赖过度风险和误受风险均影响审计的效果。( )
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