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提问人:网友chenchenggao
发布时间:2022-01-06
[判断题]
内部控制制度有其固有的限制,它对于帮助管理当局实现管理目标,促使会计系统的正常运转,只能提供合理保证。此题为判断题(对,错)。
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A.考虑到审计范围可能受到重要的局部限制
B.审计工作测试的性质和其固有的局限性
C.判断贯穿于注册会计师审计工作的全过程
D.内部控制固有的局限性
A.期货公司客户保证金安全存管制度
B.期货公司风险监管指标管理制度
C.期货公司治理和内部控制制度
D.期货公司员工近亲属持仓报告制度
A.相应的责任追究程序
B.应当承担的责任
C.责任限制制度
D.赔偿额度
A.相应的责任追究程序
B.应当承担的责任
C.责任限制制度
D.赔偿额度
A.相应的责任追究程序
B.应当承担的责任
C.责任限制制度
D.赔偿额度
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