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提问人:网友lqlq2018 发布时间:2022-01-06
[单选题]

内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服的信息的方法是()。

A.评价输入计算机的控制程序的信息流程图

B.评价系统的流程图

C.进行穿行测试并且获取所有相关文件的复印件

D.与财务主管会谈

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匿名网友[134.***.***.239]选择了 B
1天前
匿名网友[98.***.***.158]选择了 B
1天前
匿名网友[121.***.***.217]选择了 B
1天前
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1天前
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第1题
内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服的信息的方法是:A.评价系统

内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服的信息的方法是:

A.评价系统的流程图;

B.进行穿行测试并且获取所有相关文件的复印件;

C.评价输入计算机的控制程序的信息流程图;

D.与财务主管会谈。

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第2题
内部审计师检查和采用一个系统流程图来了解现金收入处理过程的信息流。关于使用这一流程图,以
下哪项表述是正确的?流程图:

A.显示采用的具体控制程序,如,所开展的编辑校验和批控制核对;

B.对可能的职务分离是一个好的指南;

C.一般与系统的更新保持同步;

D.仅显示计算机处理过程,而不显示手工处理过程。

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第3题
内部审计师将业务记录于工作底稿,工作底稿可以包括控制调查问卷、流程图、问题清单以及叙述性的描
述。调查问卷由一系列有关控制的问题组成,内部审计师认为这些问题对于预防或阻止差错及舞弊很有必要。以下哪个问题对于帮助内部审计师了解支出循环的完整性最为适当:

A.内部证实销售发票的数量、价格以及计算的准确性

B.预先编号支票的使用及说明

C.处理现金收入

D.会计人员的资质认定

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第4题
内部审计师想要测试的是要求某医疗保险公司赔款的所有申请都经过适当的批准和文件处理,包括但
不限于指定的医生开出的索赔申请的合法性和该申请是否符合索赔人政策的证据,那么最恰当的审计程序是:

A.对所有的投保人进行随机统计抽样,审查当年样本项目中所有索赔申请,确定其处理是否正确。

B.抽取一组存档的索赔申请样本,追查至批准和其他支持性文件证据。

C.抽取一组被拒绝的索赔申请样本,确认拒绝是否合理。由于被拒绝索赔文件较小,内部审计师可以在样本量一定的情况下获得更大的审查范围。

D.从索赔(现金)支出文件中抽取已支付赔款的样本,并追查至批准和其他支持性文件证据。

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第5题
内部员工自购商品应按常规销售流程处理,鉴于其特殊性还需遵循规定,哪种行为不受规定().

A.所有员工购买商品时不能赊账

B. 为避免嫌疑,所有员工在便利店购买的商品必须当天带走,不能留在店内。

C. 直接用现金购买自己想要的商品

D. 员工不能携带与便利店在售商品相同的物品进店。

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第6题
内部员工自购商品应按常规销售流程处理,鉴于其特殊性还需遵循规定,哪种行为不受规定()

A.所有员工购买商品时不能赊账

B.为避免嫌疑,所有员工在便利店购买的商品必须当天带走,不能留在店内。

C.直接用现金购买自己想要的商品

D.员工不能携带与便利店在售商品相同的物品进店。

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第7题
帮助系统分析员了解一个组织内部业务处理活动的内容与工作流程的图表是()。A.系统流程图B.数据流

帮助系统分析员了解一个组织内部业务处理活动的内容与工作流程的图表是()。

A.系统流程图

B.数据流程图

C.程序流程图

D.业务流程图

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第8题
一家企业将大量数据从一个内部系统转移到另一个内部系统。信息系统审计师正在审查起始点的数据的质量。审计师应该首先核实一下哪一项()

A、源数据准确

B、数据已被加密

C、数据提取流程已完成

D、数据转换准确

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第9题
若想了解一个组织内部处理活动的内容与工程流程的图表,通常应该从(65)着手。

A.系统流程图

B.数据流程图

C.程序流程图

D.业务流程图

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第10题
在了解公司内部控制时,审计师通常采用的程序有()。

A.查阅内部控制手册

B.追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程

C.重新执行某项控制

D.现场观察某项控制的运行

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