A.经办人
B.券别
C.金额
D.冠字号码
网点临柜柜员收缴假币时,必须由()当客户面在假币正、背面加盖“假币”戳记及经办人名章。
A.柜员本人
B.两人
C.业务主管
D.总会计
A.发现可疑币→盖假币章→写凭证→盖收缴专用章→持有人签字→宣读权利→经办人签章
B.发现可疑币→写凭证→盖假币章→盖收缴专用章→持有人签字→宣读权利→经办人签章
C.发现可疑币→盖假币章→盖收缴专用章→写凭证→持有人签字→宣读权利→经办人签章
D.发现可疑币→双人核实→盖假币章→写凭证→盖收缴单位业务公章→经办人签章→持有人签字→宣读权利
A.假币实物每个月解缴一次
B.假币实物解缴前发送假币信息电子比对文件
C.严密解缴手续,交接双方应使用《假币解缴单》
D.在《银行业金融机构假币收缴代保管登记薄》上登记
B.对假外币纸币和各种假硬币,应当面以专用袋加封,封口处加盖“假币”印章,并在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号码(如有)、收缴人、复核人名章等细项
C.应在第二代货币发行管理系统反假子系统中登记收缴假币的信息并填制《假币收缴凭证》
D.当天营业终了前,经办柜员应将假币连同《假币收缴凭证》第一联交库管柜员库管柜员核对假币、《假币收缴凭证》与反假子系统中登记的相关假币收缴信息无误后,在《假币收缴凭证》空白处签收(注明“三者核对无误”,签名及日期),并将假币和《假币收缴凭证》第一联一并专箱(柜)保管
A.《假币收缴凭证》要素中的版别是指纸币、硬币上的年号
B.《假币收缴代保管登记簿》按券别分设,按收缴时间顺序登记。
C.各营业机构收缴的假币每月向分行中心金库上缴一次。
D.《假币收缴凭证》要素填写要完整,若持币人不配合,不愿意签字的,应在签字栏注明持币人拒绝签字字样。
A.若持有人不配合、不愿意签字,应在签字栏注明持有人拒绝签字,并两名收缴柜员签章确认
B.《假币收缴凭证》应加盖经办人、复核人员私章和业务专用章
C.版别指纸币、硬币上的年号
D.假币来源及制作方法分为伪造货币和变造货币
A.营业机构可将收缴的假币放置于柜员抽屉
B.营业机构应指定专人集中保管收缴的假币
C.营业机构收缴的假币不得与现金等实物混放
D.营业机构应建立假币收缴代保管登记机制
A. 当客户持现金前来办理存款业务时,柜员发现客户的现金有假币,应当面告知客户,并通知后台柜员前来当面审核票币的真伪
B. 经确认票币为假币的,收缴经办员应按有关规定,当面在假币的正面和背面上加盖"假币"戳记
C. 经办人应要求假币持有人提交有效身份证件,并在柜面业务系统中操作"[021005]收缴假币"交易,录入相关信息,经授权后,交易成功,经办柜员物品箱中新增了该项假币物品记录并提示打印"假币收缴凭证"及"其它物品新增与维护"单
D. "假币收缴凭证"应加盖经办人印章,并交后台复核人员复核和加盖业务公章及个人印章,由经办柜员将收缴凭证交客户签名确认
E. 对假外币纸币及各币种的硬币,应当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖"假币"字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号码、对应的《假币收缴凭证》编号等细项,加盖收缴人、复核人名章
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