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提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-01-23
[单选题]

列哪一条关于商业银行内部控制的观点是错误的()

A.商业银行应当对存款账户实施有效管理,与除储蓄存款以外的其他存款的所有人定期进行对账,并确保对账的适时有效

B.商业银行应当设立一个独立部门专门负责内部控制的建设、执行和内部控制的监督、评价

C.内部审计部门应当对检查发现问题隐瞒不报、上报虚假情况或检查监督不力,承担相应的责任

D.商业银行内部控制应当贯彻全面、审慎、有效、独立的原则

参考答案
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B、商业银行应当设立一个独立部门专门负责内部控制的建设、执行和内部控制的监督、评价
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匿名网友[124.***.***.55]选择了 A
1天前
匿名网友[70.***.***.71]选择了 A
1天前
匿名网友[142.***.***.151]选择了 B
1天前
匿名网友[167.***.***.83]选择了 D
1天前
匿名网友[102.***.***.33]选择了 C
1天前
匿名网友[90.***.***.180]选择了 C
1天前
匿名网友[28.***.***.177]选择了 B
1天前
匿名网友[92.***.***.2]选择了 B
1天前
匿名网友[76.***.***.152]选择了 A
1天前
匿名网友[102.***.***.247]选择了 A
1天前
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第1题
列哪一条关于商业银行内部控制的观点是错误的()。

A.商业银行应当对存款账户实施有效管理,与除储蓄存款以外的其他存款的所有人定期进行对账,并确保对账的适时有效

B. 商业银行应当设立一个独立部门专门负责内部控制的建设、执行和内部控制的监督、评价

C. 内部审计部门应当对检查发现问题隐瞒不报、上报虚假情况或检查监督不力,承担相应的责任

D. 商业银行内部控制应当贯彻全面、审慎、有效、独立的原则

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第2题
下列关于内部控制的主要原则说法错误的是()。

A.商业银行的内部控制覆盖商业银行所有的部门和岗位

B.内部控制的监督部门不可以直接向董事会、监事会和高级管理层报告

C.任何人不得拥有不受内部控制约束的权力

D.内部控制的监督部门隶属于内部控制的建设、执行部门

E.商业银行内部控制均应体现“内控优先”的要求

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第3题
下列关于内部控制的主要原则的说法,错误的有()。

A.商业银行的内部控制覆盖商业银行所有的部门和岗位

B.内部控制的监督部门不可以直接向董事会、监事会和高级管理层报告

C.任何人不得拥有不受内部控制约束的权力

D.内部控制的监督部门隶属于内部控制的建设、执行部门

E.商业银行内部控制均应体现“内控优先”的要求

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第4题
下列关于内部控制的主要原则说法错误的有()。

A.商业银行的内部控制覆盖商业银行所有的部门和岗位

B.内部控制的监督部门不可以直接向董事会、监事会和高级管理层报告

C.任何人不得拥有不受内部控制约束的权力

D.内部控制的监督部门隶属于内部控制的建设、执行部门

E.商业银行内部控制均应体现“内控优先”的要求

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第5题
商业银行应当按照银监会关于商业银行内部控制的有关要求,建立完善的市场风险管理内部控制体系。()
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第6题
关于商业银行的内部资金转移定价体系的说法中错误的是()。

关于商业银行的内部资金转移定价体系的说法中错误的是()。

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第7题
判断:商业银行内部控制的四个控制目标中,商业银行经营管理合法合规是内部控制的基础目标,在此基础

商业银行内部控制的四个控制目标中,商业银行经营管理合法合规是内部控制的基础目标,在此基础上,保证风险管理有效、财务会计等相关信息真是准确完整才能保证商业银行发展战略和经营目标的实现。()

A.正确

B.错误

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第8题
下列哪一条关于商业银行内部控制的观点是错误的()。

A.商业银行的内部审计部门应当有权获得商业银行的所有经营信息和管理信息,并对各个部门、岗位和各项业务实施全面的监控和评价。

B. 商业银行应当严格执行“印、押、证”三分管制度,使用和保管重要业务印章的人员不得同时保管相关的业务单证,使用和管理密押、压数机的人员不得同时使用或保管相关的印章和单证。

C. 内部控制是商业银行为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。

D. 审贷委员会审议表决应当遵循集体审议、明确发表意见、多数同意通过的原则,全部意见应当记录存档。被审贷委员会否决一次的贷款申请半年内不得提交审贷委员会审议。

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第9题
下列哪一条关于商业银行内部控制的观点是错误的()

A.商业银行的内部审计部门应当有权获得商业银行的所有经营信息和管理信息,并对各个部门、岗位和各项业务实施全面的监控和评价。

B.商业银行应当严格执行“印、押、证”三分管制度,使用和保管重要业务印章的人员不得同时保管相关的业务单证,使用和管理密押、压数机的人员不得同时使用或保管相关的印章和单证。

C.内部控制是商业银行为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。

D.审贷委员会审议表决应当遵循集体审议、明确发表意见、多数同意通过的原则,全部意见应当记录存档。被审贷委员会否决一次的贷款申请半年内不得提交审贷委员会审议。

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