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提问人:网友zhang26262 发布时间:2022-01-07
[主观题]

以下哪项最能恰当描述内部审计师组织审查现有的风险管理、控制和治理程序的目的?A.有助于确定

以下哪项最能恰当描述内部审计师组织审查现有的风险管理、控制和治理程序的目的?

A.有助于确定实现审计业务目标所必须的工作性质、时间安排、测试范围。

B.确保内部控制系统的薄弱环节已被纠正。

C.为这些程序能有效率和经济地实现组织的目的和目标提供合理保证。

D.确定这些程序是否能保证会计记录是正确的和财务报表是公允的。

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第1题
审计师在审计期间没有发现员工的舞弊行为以下哪项结果表明审计师很可能违反了专业实务标准()

A. 没有对审计范围内所有交易的业务开展详细的检查

B. B.确定审计范围内任何可能的舞弊都没有包括重大的金额

C. C.确定审计范围内扩展审计程序的成本会超出潜在的收益

D. D.假定审计范围内的控制是充分、有效的

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第2题
在计划某终端用户计算应用且程序进行审查时,内部审计师选择将总的控制环境包括在审查范围之内,审计师最有可能认为以下哪种关于总体控制环境的说法是正确的?()

A. 总体控制的有效性受到应用程序控制的影响;

B. 在这种情况下确定对总体控制负责的人员或部门可能比在传统主机环境中做同样的工作要容易一些;

C. 整个终端用户计算环境对总体控制的要求相对比较固定;

D. 在审计师依赖应用程序控制之前必须已经建立总体控制。

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第3题
以下哪项内部审计计划工具在性质上是通用的,并可用于确保各时期的恰当业务范围:A.长期计划;B.
以下哪项内部审计计划工具在性质上是通用的,并可用于确保各时期的恰当业务范围:

A.长期计划;

B.业务工作方案;

C.内部审计活动的预算;

D.内部审计活动的章程。

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