题目内容
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提问人:网友heysein
发布时间:2022-01-07
[主观题]
被审计单位的内部控制未能发现或防止重大差错的风险是()。
A.固有风险
B.控制风险
C.经营风险
D.检查风险
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A.固有风险
B.控制风险
C.经营风险
D.检查风险
A. 被审计单位是否已建立并沟通其整体目标,并辅以具体策略和业务流程层面的计划
B. 被审计单位是否已建立风险评估过程,包括识别风险、估计风险的重大性、评估风险发生的可能性以及确定需要采取的应对措施
C. 被审计单位是否已建立某种机制,识别和应对可能对被审计单位产生重大且普遍影响的变化
D. 会计部门是否建立了某种流程,以识别会计准则的重大变化
B.保护环境
C.保持非扭曲的政策环境
D.投资于基本的社会服务与基础设施
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