对公上收后()柜员应该对业务凭证的真实性负责。
A.网点经办
B.网点复核
C.中心经办
D.中心复核
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A.网点经办
B.网点复核
C.中心经办
D.中心复核
A.选择“9981金融业务预判处理”交易时,对于收付款人均为我行客户的汇兑业务,借贷标志选择“2-双方”
B. 预判通过后,受理柜员在电汇凭证的第二联上加盖“业务公章”(对公)
C. 对于符合大额标准的业务,审核柜员及时与客户进行电话核实,并将核实结果及联系电话、联系人等信息记录在该笔业务的批注中。
D. 任务提交后,受理柜员需在客户回单联上加盖“转讫章”,退客户作为受理业务的依据。
A.柜员发起业务前不需要审核凭证,集中作业中心会进行审核
B.集中作业中心对业务的真实性、规范性、合规性负责
C.对于凭证上有歧义或不清晰的地方,柜员可以在凭证上用铅笔进行适当备注
A.柜员对其经办的每笔业务必须按规定逐笔认真审核原始凭证的真实性、合法性;
B.柜员确保交易选择各要素录入的准确性、完整性;
C.柜员按规定在所处理的业务凭证上签章负责;
D.柜员处理业务发生差错及时向会计主管汇报。
A.柜员对其经办的每笔业务必须按规定逐笔认真审核原始凭证的真实性、合法性
B.柜员确保交易选择各要素录入的准确性、完好性
C.柜员按规定在所处理的业务凭证上签章负责
D.柜员处理业务发生过失及时向会计主管汇报。正确
A.柜员日终前应检查是否存在未接收打印、未补授权、查询查复等业务待处理事项
B. 前台柜员换人勾对实物凭证与COS_T系统业务处理流水的一致性,勾对时,主要审核实物凭证是否有涂改、变造等痕迹、实物凭证上的收付款人账号、户名和金额与业务核对清单是否一致
C. 核对相符的,将实物凭证与核对清单一并提交前台主管,由前台主管在机构结账后勾对柜员结账清单与柜员流水清单中的结账时间、最后一笔交易流水是否一致
D. 核对不符的,应查看实物凭证、业务处理流程等明细信息,根据核查情况及时处理
E. 柜员核对完毕后,前台主管应对日终换人勾对流水情况进行抽查,抽查完毕后可做机构日终。
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