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提问人:网友13***767 发布时间:2022-01-06
[主观题]

内部审计的目标不仅仅是审查评价,能够有效改善内控效果,防范优化风险才是关键。()

内部审计的目标不仅仅是审查评价,能够有效改善内控效果,防范优化风险才是关键。()

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第1题
下列有关审计机关审计控制的说法不正确的是()。

A.被审计单位规模较小、业务比较简单的,审计人员可以对审计事项直接进行实质性审查

B. 若单位某项内部控制设计合理且预期运行有效,能够防止重要问题的发生,审计人员不用测试相关内部控制的有效性

C. 审计人员应当通过测试被审计单位内部控制设计和运行的有效性,揭示单位存在的内部控制的缺陷,对识别的内部控制缺陷进行评价

D. 采取跟踪审计方式实施审计的,审计组在跟踪审计过程中发现的问题,应当以审计机关的名义及时向被审计单位通报,并要求其整改

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第2题
内部审计的目标是审查评价。A.正确B.错误

内部审计的目标是审查评价。

A.正确

B.错误

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第3题
下列关于注册会计师对被审计单位内部控制了解与评价的说法中,不正确的是()。 A.如果多项内部控

下列关于注册会计师对被审计单位内部控制了解与评价的说法中,不正确的是()。

A.如果多项内部控制能够实现同一目标,则注册会计师不需要了解与该目标有关的每项控制活动

B.注册会计师应考虑识别和了解与认定关系更直接、更有效的控制

C.缺乏有效的预防性控制增大了错报的风险,因此需要建立更加不敏感的检查性控制

D.如果经过穿行测试,注册会计师发现已识别的控制实际上并未执行,则应当重新针对该项控制目标识别是否存在其他的控制

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第4题
审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关宜等。
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第5题
()负债审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。

A.审计委员会

B.监事会

C.内部审计机构

D.会计机构

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第6题
《企业内部控制基本规范》规定,负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等的机构是()

A.监事会

B.审计委员会

C.董事会

D.经理层

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第7题
审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的()。

A.沟通能力

B.专业胜任能力

C.良好的职业操守

D.独立性

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第8题
下列有关内部控制有效性的说法中,错误的是()
A.注册会计师应当测试控制设计的有效性

B.如果某项控制正在按照设计运行、执行人员拥有有效执行控制所需的授权和专业胜任能力,能够实现控制目标,则表明该项控制的设计是有效的

C.内部控制的有效性包括内部控制设计的有效性和内部控制运行的有效性

D.如果被审计单位利用第三方的帮助完成一些财务报告工作,注册会计师在评价负责财务报告及相关控制的人员的专业胜任能力时,可以一并考虑第三方的专业胜任能力

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第9题
内部控制建立及执行情况审计中,对风险评估审查的内容包括()

A.审查企业是否能够及时识别经营活动中与实现内部控制目标相关的内部风险

B.审查企业是否能够及时识别经营活动中与实现内部控制目标相关的外部风险

C.审查企业是否采用定性与定量相结合的方法系统分析风险

D.审查企业是否采用定性与定量相结合的方法合理确定风险应对策略

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第10题
下列有关内部控制测评的表述中,正确的有()。

A.被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查

B.内部控制测试后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价

C.内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价

D.内部控制测试的范围与审计人员对被审计单位控制风险的估计水平直接相关

E.审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性审查阶段

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