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提问人:网友zhangwei2016 发布时间:2022-01-07
[单选题]

下列各项中,说法不正确的是()。

A.注册会计师应当评价其识别的各项内部控制缺陷的严重程度,以确定这些缺陷单独或联合起来是否构成重大缺陷

B.企业执行的补偿性控制应当具有正式控制具有一样的效果

C.内部审计部门直接向管理层报告,说明内部控制有效

D.一般缺陷是内部控制缺陷中,影响程度最轻的一种

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更多“下列各项中,说法不正确的是()。A.注册会计师应当评价其识别的各项内部控制缺陷的严重程度,以确”相关的问题
第1题
下列关于审计整改的理解中不恰当的是( )。

A、审计机关在出具审计报告、作出审计决定后,应当在规定的时间内检查或者了解被审计单位和其他有关单位的整改情况

B、审计期间被审计单位对审计发现的问题进行整改后,该问题无需在审计报告中反映

C、检查或者了解被审计单位和其他有关单位的整改情况应当取得相关证明材料

D、审计机关汇总审计整改情况,向本级政府报送关于审计工作报告中指出问题的整改情况的报告

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第2题
下列有关控制环境的说法中,错误的是( )。

A、有效的控制环境本身可以防止、发现并纠正各类交易、账户余额和披露认定层次的重大错报风险

B、在实施风险评估程序时,注册会计师需要对控制环境的构成要素获取足够了解,并考虑内部控制的实质及其综合效果

C、在进行风险评估时,如果注册会计师认为被审计单位的控制环境薄弱,则很难认定某一流程的控制是有效的

D、在评估重大错报风险时,注册会计师应当将控制环境连同其他内部控制要素产生的影响一并考虑

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第3题
内部控制审计与财务报表审计,在识别重要账户、列报及其相关认定时应当评价的风险因素相同,因此,这两种审计中识别的重要账户、列报及其相关认定应当相同。
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第4题
向适当人员询问通常是比较有效的方法,向负责处理具体业务人员的下级进行询问通常更加有效。
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第5题
下列有关内部控制审计与财务报表审计的表述中不正确的是( )。

A、建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性以及在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见,是注册会计师的责任

B、注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行

C、内部控制审计与财务报表审计是两种不同的审计业务,两种审计的目标不同

D、财务报告内部控制审计与财务报表审计通常使用相同的重要性水平

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第6题
下列属于审计工作底稿基本要素的有( )

A、审计工作底稿的标题

B、审计标识及其说明

C、索引号及编号

D、编制人、复核人姓名及编制日期、复核日期

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第7题
实训演练中使用的是广州福斯特科技有限公司开发的审计实务教学系统。
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第8题
货币资金审定表反映对库存现金、银行存款和其他货币资金审计的汇总表。
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第9题
通常,需要在每一张审计工作底稿上注明执行审计工作的人员和复核人员、完成该项审计工作的日期以及完成复核的日期。
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第10题
营业收入的实质性程序包括对主营业务收入的实质性程序和营业外收入的实质性程序。
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