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提问人:网友luoye99 发布时间:2022-01-07
[单选题]

市区某广告公司系增值税“营改增”一般纳税人,2016年9月取得一笔广告费业务收入424000元,开具增值税专用发票注明价款400000元、税额24000元;同时,就此笔广告费业务向当地某媒体支付不含税广告发布费300000元,取得增值税专用发票,发票注明增值税额18000元。该广告公司当月应纳城市维护建设税()元。

A.0

B. 420

C. 700

D. 980

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第1题
市区某广告公司系增值税"营改增"一般纳税人,2014年9月取得一笔广告费业务收入424000元,开具增值税专用发票注明价款400000元、税额24000元;同时,就此笔广告费业务向当地某媒体支付不含税广告发布费300000元,取得增值税专用发票,发票注明增值税额18000元。该广告公司当月应纳城市维护建设税()元。

A.0

B. 420

C. 700

D. 980

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第2题
下列纳税人中,属于营改增试点范围的有()。

A.某商业银行

B.某会计师事务所

C.某航空运输公司

D.某广告公司

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第3题
下列纳税人中,不属于营改增范围的是()。

A.某公路运输公司

B.某商业银行

C.某广告公司

D.某仓储公司

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第4题
某“营改增”试点地区广告公司系增值税-般纳税人,2013年4月取得一笔广告费业务收入424000元,开具增
值税专用发票注明价款400000元、税24000元;同时,就该笔广告费业务向非试点地区媒体支付广告发布费300000元,取得广告业专用发票。对支付广告发布费业务,广告公司正确的财务处理是()。 [注:提供现代服务业服务(提供有形动产服务除外)税率为6%]

A.借:主营业务成本 300000

贷:银行存款 300000

B.借:主营业务成本 283018.87

应交税费--应交增值税(进项税额) 16981.13

贷:银行存款 300000

C.借:主营业务成本 283018.87

应交税费--应交增值税(营改增抵减的销项税额) 16981.13

贷:银行存款 300000

D.借:主营业务收入 283018.87

应交税费--应交增值税(销项税额) 16981.13

贷:银行存款 300000

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第5题
下列纳税人中,不属于营改增范围的是()。A.某公路运输公司B.某商业银行C.某广告公司D.某会计师事

下列纳税人中,不属于营改增范围的是()。

A.某公路运输公司

B.某商业银行

C.某广告公司

D.某会计师事务所

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第6题
某广告经营公司营改增后被认定为增值税一般纳税人,2013年12月份取得不含税广告业务收入1118万元,
支付给其他单位(小规模纳税人)广告发布费215万元,取得了税务机关代开的增值税专用发票;另外,当月该广告公司购进广告设计用纸张,取得的增值税专用发票上注明的不含税价款为300万元。该公司当月应纳增值税为()万元。

A.21.63

B.132.61

C.0

D.9.63

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第7题
对于“营改增”的增值税一般纳税人,下列业务可以抵扣进项税额的是()。

A.律师事务所“营改增”之前购买自用的办公设备

B. 广告公司接受一般纳税人提供的鉴证咨询服务

C. 运输公司接受建筑服务

D. 技术开发公司接受旅客运输服务

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