询证函业务流程分为:业务受理、支行信息核实、支行出具初审意见、分行复审及签发、档案留存()
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A.结算管理部
B.风险合规部
C.授信管理部
B.网点客户经理应通过GUOP系统发起工作联系单,上传询证函复印件,分别选择分行协办部门,经支行营运主管、负责人同意后发送分行相关部门
C.分行相关部门根据询证函内容进行确认并出具《询证函业务审核人员确认书》
D.所有部门会签结束后,网点营运主管应通过GUOP系统查看会签结果,将工作联系单各部门回复意见进行截屏并打印,下载打印各部门出具的《询证函业务审核人员确认书》,如实填写询证函回函并将各部门会签结果截屏和工作联系单附件进行扫描存档,完成询证函业务处理
A.签发单位定期存款开户证实书、单位定期存单
B.出具询证函回执、有权机关查询、冻结、扣划通知书回执
C.支行打印的对账单
D.我行已受理而尚未处理完成的业务凭证
B.分行相关部门根据询证函内容进行确认并出具《询证函业务审核人员确认书》。分行协办部门会签时,一是填写会签部门意见;二是填写《询证函业务审核人员确认书》并上传到工作联系单附件
C.所有部门会签结束后,由网点营运主管通过GUOP系统查看会签结果,将工作联系单各部门回复意见进行截屏并打印,同时点击工作联系单中的附件,下载打印各部门出具的《询证函业务审核人员确认书》,如实填写询证函回函并将各部门会签结果截屏和工作联系单附件进行扫描存档,完成询证函业务处理
A、中国注册会计师行业管理信息系统网站
B、企业黄页
C、银行询证函上记载的联系信息
D、企查查
A.运营管理部
B.授信审批部
C.风险合规部
D.综合保卫部
A.冻结
B.质押
C.担保
D.资金监管
E.共管
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