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提问人:网友huanzifly 发布时间:2022-01-07
[单选题]

下列有关注册会计师审计的说法中正确的有:

A.注册会计师审计就是注册会计师代表本所或个人接受委托对被审计单位的财务报表进行审计并发表审计意见

B.注册会计师审计的独立体现为双向独立

C.注册会计师审计实际上提供的是一种有偿服务

D.注册会计师在执行审计工作时必须利用内部审计的工作成果

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匿名网友[26.***.***.145]选择了 BC
1天前
匿名网友[103.***.***.83]选择了 C
1天前
匿名网友[25.***.***.141]选择了 C
1天前
匿名网友[221.***.***.152]选择了 AC
1天前
匿名网友[106.***.***.60]选择了 C
1天前
匿名网友[101.***.***.166]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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更多“下列有关注册会计师审计的说法中正确的有:”相关的问题
第1题
下列有关注册会计师审计的说法中不正确的有()。
A.注册会计师审计是注册会计师代表本所或个人接受委托对被审计单位的财务报表进行审计并发表审计意见

B.注册会计师审计的独立体现为双向独立

C.注册会计师审计实际上提供的是一种有偿服务

D.注册会计师在执行审计工作时可以利用内部审计的工作成果

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第2题
下列关于注册会计师审计的说法中,正确的有()。
A、财务报表审计中用到的标准通常是审计准则

B、财务报表审计出具的审计报告也可以供管理层进行内部决策

C、从某种意义上说,经营审计更像是管理咨询

D、合规性审计的结果通常报送给被审计单位管理层或者外部特定使用者

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第3题
下列有关注册会计师利用内部审计人员工作的说法中,正确的是()。

A. 注册会计师必须对与财务报表审计有关的所有重大事项独立做出职业判断,不能完全依赖内部审计工作

B. 注册会计师不必对与财务报表审计有关的所有重大事项独立做出职业判断,可以直接完全依赖内部审计工作

C. 注册会计师可以通过查阅内部审计计划和内部审计报告等信息获取内部审计人员对内部管理决策效率的评价

D. 注册会计师不能将可能影响内部审计工作的重大事项告知内部审计人员

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第4题
下列关于各种注册会计师审计方法的说法中,不正确的是()

A. 账项基础审计主要针对会计账簿进行,将大部分审计时间用于会计凭证和会计账簿的详细检查

B. 制度基础审计是以对企业内部控制的测试和评价作为审计的重点,花费大量的时间进行控制测试

C. 风险导向审计综合考虑企业与财务报表审计相关的各个方面,以全面降低审计风险

D. 在审计发展的历史上,先有制度基础审计,才有账项基础审计,最后才发展为风险导向审计

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第5题
在注册会计师了解控制活动时,下列说法中,不恰当的有()。

A. 注册会计师应当了解被审计单位所有的与财务报表相关的控制活动

B. 注册会计师应当了解被审计单位所有的控制活动

C. 注册会计师应当了解与审计相关的控制活动

D. 如果多项控制活动能够实现同一控制目标,注册会计师不必了解与该目标相关的每项控制活动

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第6题
针对提供的信息和交易的完整性,注册会计师应当要求管理层就下列事项提供书面声明的有()

A. 按照审计业务约定条款,已向注册会计师提供所有相关信息,并允许注册会计师不受限制地接触所有相关信息以及被审计单位内部人员和其他相关人员

B. 所有交易均已记录并反映在财务报表中

C. 财务报表中记录的交易是真实存在的

D. 所有交易已经准确地记录在财务报表中

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第7题
在财务报表审计中,下列有关注册会计师对其他信息的责任的说法中,正确的是()。A、注册会计师应对
在财务报表审计中,下列有关注册会计师对其他信息的责任的说法中,正确的是()。

A、注册会计师应对其他信息进行审计

B、注册会计师应对其他信息进行审阅

C、注册会计师对其他信息不需实施任何程序

D、注册会计师对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息

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第8题
关于社会审计的下列提法,正确的有:

A、社会审计是随着商品经济的发展而发展的

B、社会审计是由会计师事务所和注册会计师实施的审计

C、社会审计的产生早于政府审计

D、社会审计独立于政府和任何企业或经济组织

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第9题
下列认定中,与利润表无关的是:

A、发生

B、权利和义务

C、准确性

D、分类

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第10题
甲公司将2018年度的主营业务收入列入2017年度的财务报表,则其2017年度财务报表存在错误的认定是:

A、截止

B、计价或分摊

C、发生

D、完整性

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