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提问人:网友aaaluo 发布时间:2022-01-06
[多选题]

下列有关企业内部控制信息与沟通要素的表述中,正确的有()

A.内部控制信息与沟通针对的是企业内部生成的信息,不涉及企业外部的信息

B.信息系统生成与控制目标及其实现程度有关的信息,从而使对业务的管理和控制成为可能

C.有效的信息沟通需要自上而下、自下而上或平行地贯穿于企业之中

D.管理层与下属相处时的行为也会成为有效的信息沟通方式

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匿名网友[206.***.***.165]选择了 A
1天前
匿名网友[0.***.***.77]选择了 A
1天前
匿名网友[55.***.***.127]选择了 C
1天前
匿名网友[155.***.***.133]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[232.***.***.243]选择了 D
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匿名网友[254.***.***.223]选择了 D
1天前
匿名网友[155.***.***.32]选择了 D
1天前
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更多“下列有关企业内部控制信息与沟通要素的表述中,正确的有()A.内部控制信息与沟通针对的是企业”相关的问题
第1题
下列关于总分类账户与明细分类账户表述中,正确的有()
A.总分类账户是企业基本的会计账户

B.在不同企业,总分类账户设立具有更多的“共性”

C.明细分类账户的设立更多地取决于企业内部经营管理的特殊要求

D.并不是所有的总分类账户都需要进行细分并设立明细账户。

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第2题
下列关于单位负责人在内部会计监督中的职责的表述中,不正确的有(
A.不能授意、指使、强令会计人员办理违法事项。

B.必须保证内部监督制度的建立和健全,并发挥其有效的作用

C.必须事事参与严格把关。

D.对会计资料的真实性、完整性负责。

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第3题
下列关于值得关注的内部控制缺陷的说法中,正确的是()
A.值得关注的内部控制缺陷是指被审计单位内部控制设计或执行方面存在的控制缺陷

B.在审计工作中,注册会计师可以采用口头形式向治理层通报审计过程中识别的值得关注的内部控制缺陷

C.注册会计师不必向管理层通报审计过程中识别的值得关注的内部控制缺陷

D.值得关注的内部控制缺陷的沟通中,应包括对缺陷的描述以及对其潜在影响的解释

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第4题
下列各项中,属于企业内部控制的责任人的有
A.董事会

B.监事会

C.经理层

D.审计部门

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第5题
关于企业内部报告的形成和传递,下列说法正确的有()

A.企业应当建立内部报告审核、保密和评估制度

B.企业内部各管理层级均应当指定专人负责内部报告工作,在任何情况下不得越权上报信息

C.内部报告应当简洁明了、通俗易懂、传递及时

D.企业应当拓宽内部报告渠道,广泛收集合理化建议

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第6题
内部控制评价工作应当形成工作底稿,详细记录企业执行评价工作的内容,其中包括()

A.评价要素

C.企业经营目标

C.主要风险点

D.采取的控制措施

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第7题
关于美国科索委员会(COSO)发布的《内部控制——整合框架》(1992)和《企业风险管理——整合框架》(2004)之间的关系,下列说法正确的有()

A.后者并没有取代前者,对于那些着眼于内部控制的主体,前者依旧有用

B.后者增加了战略目标,并将报告目标扩大到非财务报告

C.后者延续了前者中有关主体风险偏好、风险容忍度和风险组合观等基本概念,将风险评估扩充为目标设定、事项识别、风险评估、风险应对等四个要素

D.前者和后者都认为风险发生在主体的各个层次上,并且来源于许多内部和外部因素

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第8题
某企业负责人关于信息化的下列说法中,错误的有()

A.公司信息系统建设由信息部领导负全责

B.信息化要大力推进,各个部门要认真结合业务梳理流程,各自开发自身的业务信息系统

C.加强信息系统运行与维护的管理,建立和完善信息系统安全保密和泄密责任追究、用户管理、数据定期备份、信息系统安全保密和泄密责任追究等制度,确保系统安全运转

D.已用的信息系统不适应业务开展的,应由信息部门及时变更

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第9题
建立健全和有效实施内部控制是()的责任

A.高级管理层

B.董事会

C.注册会计师

D.内审部门

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