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提问人:网友ziyan347583 发布时间:2022-01-06
[主观题]

“营业税改征增值税”后,纳税人提供有形动产租赁所适用的增值税税率是()。A.6%B.11%C.13%D.17%

“营业税改征增值税”后,纳税人提供有形动产租赁所适用的增值税税率是()。

A.6%

B.11%

C.13%

D.17%

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第1题
以下说法错误的是()

A.纳税人就“营业税改征增值税纳税人缴纳营业税期间营业收入确认通知”未按照规定时间交回确认回执的,视其确定的应税服务年应税销售额未超过500万元 。

B.纳税人提供应税服务,开具增值税专用发票后,提供应税服务中止、折让、开票有误等情形,应当按照国家税务总局的规定开具红字增值税专用发票。

C.纳税人提供应税服务,将价款和折扣额未在同一张发票上分别注明的,不得扣减折扣额。

D.纳税人提供有形动产租赁服务采取预收款方式的, 其纳税义务发生时间为应税服务完成的当天。

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第2题
下列各项中,说法错误的是()。

A.纳税人就“营业税改征增值税纳税人缴纳营业税期间营业收入确认通知”未按照规定时间交回确认回执的,视其确定的应税服务年应税销售额未超过500万元

B.纳税人提供应税服务,开具增值税专用发票后,提供应税服务中止、折让、开票有误等情形,应当按照国家税务总局的规定开具红字增值税专用发票

C.纳税人提供应税服务,将价款和折扣额未在同一张发票上分别注明的,不得扣减折扣额

D.纳税人提供有形动产租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为应税服务完成的当天

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第3题
?营业税改征增值税后融资租赁有形动产的主要增值税政策规定有()

A.增值税一般纳税人接受试点纳税人提供的应税服务,增值税进项税额可以抵扣。

B.如符合营业税差额纳税规定的,试点纳税人支付给非试点纳税人的价款,可差额确认销售额。

C.符合规定的融资租赁业务税负超5%即征即退。

D.“老租赁”合同在合同到期日之前继续按照现行营业税政策规定缴纳营业税

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第4题
下列关于营业税改征增值税政策的相关叙述,正确的有()。

A.境外单位向境内单位出租完全在境外使用的有形动产,不属于在境内提供应税服务,不纳税

B.应税服务年销售额未超过800万元的纳税人为小规模纳税人

C.现行营业税改征增值税试点的应税服务包括交通运输业、邮政业、电信业和部分现代服务业

D.营改增单位提供的国际运输劳务适用增值税11%的税率

E.营改增纳税人接受的旅客运输服务.其进项税不得从销项税额中抵扣

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第5题
关于营业税改征增值税的税率和征收率描述正确的是()。

A.提供有形动产租赁服务,税率为17%

B.提供远洋运输的光租业务和航空运输的干租业务,税率为l l%

C.小规模纳税人提供应税服务的征收率为3%

D.提供现代服务业服务,税率为6%

E.提供现代服务业服务,税率为11%

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第6题
《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点有关事项的规定》明确,经中国人民银行、商务部、银监会批准从事融资租赁业务的试点纳税人提供有形动产融资租赁服务,以取得的全部价款和价外费用(包括残值)扣除由出租方承担的有形动产的()的余额为销售额。

A.贷款利息

B.进口环节消费税

C.关税

D.安装费和保险费

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第7题
根据营业税改征增值税的有关规定,一般纳税人提供的下列业务中,可以选择按简易计税方法计税的有()。

A.提供的公共交通运输服务

B.试点期间,以试点实施之日前购进或者自制的有形动产为标的物提供的经营租赁服务

C.不经常提供应税服务的非企业性单位提供的应税服务

D.应税服务年销售额超过规定标准的其他个人

E.提供的货物交通运输服务

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第8题
《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》中第四十一条规定,增值税纳税义务发生时间为()

A.纳税人提供应税服务并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。

B.纳税人提供有形动产租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。

C.纳税人发生本办法第十一条视同提供应税服务的,其纳税义务发生时间为应税服务完成的当天。

D.增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当天。

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第9题
一般纳税人增值税差额征税是指营业税改征增值税试点地区的纳税人,提供营业税改征增值税应税
服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付给规定范围纳税人.规定项目价款后不含税余额缴纳增值税。()

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第10题
营业税改征增值税试点中,提供有形动产租赁服务适用的税率为()。

A.3%

B.11%

C.17%

D.6%

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