搜题
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
提问人:网友michelle101 发布时间:2022-01-06
[主观题]

下列关于电子数据审计流程的描述中,正确的是:A.数据采集——数据清理——数据转换——创建中间表——数据

下列关于电子数据审计流程的描述中,正确的是:

A.数据采集——数据清理——数据转换——创建中间表——数据分析

B.数据采集——数据转换——数据清理——创建中间表——数据分析

C.数据采集——创建中间表——数据清理——数据转换——数据分析

D.数据采集——创建中间表——数据转换——数据清理——数据分析

简答题官方参考答案 (由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
查看官方参考答案
更多“下列关于电子数据审计流程的描述中,正确的是:A.数据采集——数据清理——数据转换——创建中间表——数据”相关的问题
第1题
请从下列选项中选择关于管理元数据质量方法的描述不正确的选项()

A.认识到元数据通常通过现有流程产生,因此流程的执行者对元数据质量负责

B.对所有的元数据进行剖析和质量检查,保证质量问题能够及时发现和解决

C.制定、执行和审计元数据标准,简化元数据集成过程,为使用提供便利

D.建立反馈机制,保证用户可以将不准确或已过时的元数据通知元数据管理团队

点击查看答案
第2题
下列关于计算机审计的表述中,正确的有: A.计算机审计的基本过程不包括审计准备阶段 B.电子数

下列关于计算机审计的表述中,正确的有:

A.计算机审计的基本过程不包括审计准备阶段

B.电子数据审计和信息系统审计都属于计算机审计的范畴

C.在审计技术方法方面,计算机审计与传统的审计完全一致

D.计算机审计在实施过程中也需要审查纸质材料

E.计算机辅助审计是信息系统审计的重要内容

点击查看答案
第3题
下列关于计算机审计的表述中,错误的是:A.计算机审计的过程分为审计准备、审计实施、审计终结三

下列关于计算机审计的表述中,错误的是:

A.计算机审计的过程分为审计准备、审计实施、审计终结三个阶段

B.计算机审计同样要对被审计单位相关的内部控制进行测评

C.计算机审计包括电子数据审计和信息系统审计

D.计算机审计在实施过程中不需要审查纸质材料

点击查看答案
第4题
下列关于我国内部审计的表述中,正确的有: A.法律、行政法规没有明确规定设立内部审计机构的单

下列关于我国内部审计的表述中,正确的有:

A.法律、行政法规没有明确规定设立内部审计机构的单位,可以根据需要设立内部审计机构

B.内部审计机构应当在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作

C.内部审计机构具有对本单位主要负责人进行经济责任审计的职责

D.内部审计机构应当有权检查有关的信息系统及其电子数据

E.内部审计机构可以追究违法违规的单位和人员的行政责任和民事责任

点击查看答案
第5题
下列关于计算机审计的表述中,正确的是:

A.信息系统审计是以被审计单位信息系统产生的电子数据为审计对象的审计

B.信息系统审计包括对信息系统内部控制的审计、对信息系统组成部分的审计以及对信息系统生命周期的审计

C.计算机审计的基本过程与传统审计是不同的,只包括审计实施阶段和审计终结阶段

D.计算机审计软件根据是否覆盖了审计全过程,可以划分为通用审计软件和专业审计软件

点击查看答案
第6题
用下列资料回答问题:某中国公司同意采用一增值网络为公司的电子数据切换及电子基金转换业务提供

用下列资料回答问题:

某中国公司同意采用一增值网络为公司的电子数据切换及电子基金转换业务提供代码服务和信息交流。在转移数据到增值网络VAN之前,公司施行了在线交易流程。内部审计师有责任对该流程进行评估。另外,公司和增值网络VAN声称允许内部审计师每年一次对增值网络VAN控制进行检查与执行,合同还说明在公司会计年度的第二或第三季度内可以突击进入增值网络VAN系统。这一时期已经选定以防干扰增值网络VAN业务流程高峰期。这一条款并未经过内部审计师检查。经董事会批准的年度审计计划要求本年度开展全面审计。在EDI/EFT系统设计时审计人员最不可能提出下列哪项建议?

A.数据安全措施必须编入程序,防止未经授权的个人擅自篡改数据;

B.同意一项电子文件的个人鉴定应当单独作为一数据字段储存;

C.灾难的恢复计划必须建立;

D.必须禁止间接接触电子数据。

点击查看答案
第7题
以下关于数据生命周期管理描述不正确的是()

A.DBA不是所有数据库变更的监管人

B.数据生命周期管理包括为数据的获取、迁移、保留、过期和处置进行的实施策略和过程

C.DBA有一个回退计划,在变更出现异常的情况下可以撤销变更

D.DBA采用一种可控制、可记录、可审计的流程,将应用程序的数据库变更实施到QA环境和生产环境中

点击查看答案
第8题
利用下列资料回答问题: 某中国公司同意采用一增值网络为公司的电子数据切换及电子基金转换业务提
供代码服务和信息交流。在转移数据到增值网络VAN之前,公司施行了在线交易流程。内部审计师有责任对该流程进行评估。另外,公司和增值网络VAN声称允许内部审计师每年一次对增值网络VAN控制进行检查与执行,合同还说明在公司会计年度的第二或第三季度内可以突击进入增值网络VAN系统。这一时期已经选定以防干扰增值网络VAN业务流程高峰期。这一条款并未经过内部审计师检查。经董事会批准的年度审计计划要求本年度开展全面审计。 在EDI/EFT系统设计时审计人员最不可能提出下列哪项建议?

A.同意一项电子文件的个人鉴定应当单独作为一数据字段储存;

B.灾难的恢复计划必须建立;

C.数据安全措施必须编入程序,防止未经授权的个人擅自篡改数据;

D.必须禁止间接接触电子数据。

点击查看答案
第9题
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有:A.召集相关人员召

根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有:

A.召集相关人员召开与审计事项有关的会议

B.提出纠正、处理违法违规行为的意见

C.检查与审计事项相关的计算机系统及其电子数据和资料

D.经本单位主要负责人或最高决策机构批准,暂时封存可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计资料

E.对违法违规和造成损失浪费的人员进行处罚,并对社会公布审计结果

点击查看答案
第10题
下列关于计算机审计的表述,正确的有:

A.计算机审计不需要审查纸质材料

B.计算机审计的审计内容与传统审计不完全一致

C.计算机审计的审计对象既包括电子数据,又包括信息系统

D.计算机审计不需要进行内部控制测试

E.计算机审计的基本过程与传统审计是一致的

点击查看答案
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注简答题 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

简答题
下载APP
关注公众号
TOP