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提问人:网友he3521 发布时间:2022-01-06
[主观题]

某CIA发现,被审计部门的管理层没有制定用以确定该部门目标和目的是否达到适当标准。在此情形下,以

下哪项内容将被视为对标准的违反?

A.根据新制定的标准对被审计部门的业务运作发表意见。

B.制定恰当标准,并将它们提交被审计部门的管理层,作为评估其业务运做的基础。

C.没有向恰当层次的管理层报告上述缺乏标准的情况。

D.允许被审计部门的管理层制定恰当的标准,并由CIA对这些标准进行审查。

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更多“某CIA发现,被审计部门的管理层没有制定用以确定该部门目标和目的是否达到适当标准。在此情形下,以”相关的问题
第1题
某内部审计师发现,被审计部门的管理层没有制定用以确定该部门目标和目的是否达到适当标准。在
此情形下,以下哪项内容将被视为对标准的违犯?

A.没有向恰当层次的管理层报告上述缺乏标准的情况;

B.制定恰当标准,并将它们提交被审计部门的管理层,作为评估其业务运做的基础;

C.根据新制定的标准对被审计部门的业务运做发表意见;

D.允许被审计部门的管理层制定恰当的标准,并由内部审计师对这些标准进行审查。

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第2题
某组织新近任命原经营经理出任内部审计主管。新主管既不是CIA,也不是IIA成员。内部审计部门被要求按照主管要求而不是IIA要求开展工作,内部审计部门的四名职员都是IIA成员,但并非CIA。依据职业准则,内部审计人员应当如何行为:()

A.审计人员应采取符合审计准则的行为

B.审计人员应当重新设计工作内容以避免不适当的活动

C.由于内部审计人员并非CIA,因此不需要遵循职业道德守则

D.审计人员应当忠于组织,无视审计准则

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第3题
某合规性审计业务没有发现任何不合规问题,但确实发现被审计机构没有建立相关制度来确保对适用法律法规的遵守。审计师的责任是()Ⅰ、在报告中反映没有发现任何严重不合规问题Ⅱ、在报告中反映被审计机构存在严重控制缺陷,因为管理层没有建立确保合规制度Ⅲ、与管理层会面,确定应采取何种纠正措施Ⅳ、开展监测,以确定是否已采取纠正措施

A.只有Ⅰ和Ⅲ是对的

B.只有Ⅰ是对的

C.只有Ⅱ和Ⅲ是对的

D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ和Ⅳ都对

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第4题
关于对违反法律法规行为的责任,以下表示中,不恰当的是()A.注册会计师不应当、也不能对防止被审

关于对违反法律法规行为的责任,以下表示中,不恰当的是()

A.注册会计师不应当、也不能对防止被审计单位违反法律法规行为负责

B.防止和发现违反法律法规行为是管理层的责任,注册会计师没有责任关注违反法律法规行为

C.财务报表定期审计制度会对被审计单位的违反法律法规行为起到一定威慑作用

D.遏制违反法律法规行为有赖于管理层制定和实施有效的控制政策和程序

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第5题
以下哪种情况最可能是对被审计单位管理层出具书面中期报告的目的?A.已完成预定审计工作的70%,没

以下哪种情况最可能是对被审计单位管理层出具书面中期报告的目的?

A.已完成预定审计工作的70%,没有发现重大的负面证据。

B.决定扩展审计方案,因为发现可能存在舞弊。

C.内部审计师决定用调查程序替代一些原计划对某些记录的详细检查。

D.某下属工厂的露天燃烧可能会违反污染管理条例。

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第6题
某大型公司的内部审计部门已经制定了运营计划和来年的预算。运营计划受限于以下类别:对各项审计优
先排列的清单、人员配备、一份详细的支出预算,以及每次审计的开始时间。下列______项最能描述这份运营计划的重大缺陷。

A.没有考虑到管理层所要求的专门项目

B.忽略了实现运营收益的机会

C.没有提供量化的标准以及完工的目标日期

D.忽略了开展工作所要求的知识、技能和方法

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第7题
某合规性审计业务没有发现任何不合规问题,但确实发现被审计机构没有建立相关制度来确保对适用法
律法规的遵守。审计师的责任是:

Ⅰ、在报告中反映没有发现任何严重不合规问题

Ⅱ、在报告中反映被审计机构存在严重控制缺陷,因为管理层没有建立确保合规制度

Ⅲ、与管理层会面,确定应采取何种纠正措施

Ⅳ、开展监测,以确定是否已采取纠正措施

A.只有Ⅰ和Ⅲ是对的

B.只有Ⅰ是对的

C.只有Ⅱ和Ⅲ是对的

D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ和Ⅳ都对

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第8题
在IIA《道德规范》框架下,以下哪一项是被允许的?()

A.某内部审计师在最近一次的审计业务交流中表扬了某职员之后,他(她)接受了该职员赠送的礼物

B.某内部审计师被法庭传唤,披露可能损害到该审计师所在的组织的机密的、与审计有关的信息

C.因为管理层表示他们将处理某非法活动,所以某内部审计师没有将与此相关的重大发现向董事会报告

D.某内部审计师利用审计中获得的信息来决定是否购买雇主公司发行的股票

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第9题
在IIA《道德规范》框架下,以下哪一项是被允许的?A.某内部审计师被法庭传唤,披露可能损害到该审计师

在IIA《道德规范》框架下,以下哪一项是被允许的?

A.某内部审计师被法庭传唤,披露可能损害到该审计师所在的组织的机密的、与审计有关的信息。

B.某内部审计师利用审计中获得的信息来决定是否购买雇主公司发行的股票。

C.因为管理层表示他们将处理某非法活动,所以某内部审计师没有将与此相关的重大发现向董事会报告。

D.某内部审计师在最近一次的审计业务交流中表扬了某职员之后,他(她)接受了该职员赠送的礼物。

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第10题
如果被审计单位管理层精心策划和掩盖舞弊行为,注册会计师尽管完全按照审计准则执业,有时还
是不能发现某项重大舞弊行为,因此注册会计师没有过失。()

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